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關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷(xiāo):1.購(gòu)入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫(kù)低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫(kù)低值易耗品””、3.同時(shí)攤銷(xiāo)50%借“管理費(fèi)用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷(xiāo)”。同時(shí)還做一個(gè)分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷(xiāo)“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
老師,我個(gè)體戶(hù)的無(wú)票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無(wú)票支出可以把這二筆減出來(lái)。少寫(xiě)這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開(kāi)票的錢(qián),就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無(wú)票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問(wèn)了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無(wú)票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無(wú)票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
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2023-03-27
老師,您好?;I建期的銀行手續(xù)費(fèi)與利息收入是入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2019-08-11
老師請(qǐng)問(wèn):9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來(lái)正確的應(yīng)該是報(bào)銷(xiāo)個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
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2019-11-15
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶(hù)簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計(jì)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
請(qǐng)問(wèn)一下為什么車(chē)間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師,我想問(wèn)一下退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金個(gè)人 銀行存款 五險(xiǎn)一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個(gè)怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-04-20
購(gòu)入的低值易耗品可以直接借:管理費(fèi)用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過(guò)周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
請(qǐng)問(wèn)支付稅控盤(pán)系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí) 借 :應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
8月份我司來(lái)了一個(gè)新員工,要公司幫忙買(mǎi)社保,月底才在工資里扣,這錢(qián)是他全額付款,但是8月份的買(mǎi)社保是做借管理費(fèi)用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
老師好,公司購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)體意外險(xiǎn),分錄需要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是說(shuō)直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款呢?
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2021-11-30
老師:17年預(yù)付2萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬(wàn),收到專(zhuān)票7萬(wàn),我這樣做分錄對(duì)嗎?但我這樣做,利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)到未分配利潤(rùn)???
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2019-06-17
行政單位利息收入能服單位賬戶(hù)管理費(fèi)?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28
老師你好,今年1月份有張已計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對(duì)方是虛開(kāi),要求調(diào)賬,當(dāng)時(shí)分錄做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個(gè)招待費(fèi)用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷(xiāo)后,收不回來(lái)的錢(qián)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
老師公司給員工租房是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊,是不是還要攤銷(xiāo)啊,分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用這樣子寫(xiě)對(duì)嗎
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2023-11-17
買(mǎi)一個(gè)低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷(xiāo)時(shí)是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用,貸:低值易耗品攤銷(xiāo),如果有的價(jià)值不夠,直接入制造費(fèi)用,是借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
問(wèn)題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒(méi)有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開(kāi)具了,發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11