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請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請(qǐng)教問題,第一:前6個(gè)月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
老師,交電費(fèi)沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
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2016-12-01
老師你好,土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,請(qǐng)問下需不需要分?jǐn)偰?,如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
公司購(gòu)買打印機(jī)碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用的?
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用,貸記銀行存款,可是把借方兩個(gè)科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責(zé)任險(xiǎn) 是算商業(yè)保險(xiǎn)嗎? 2是不是要納入個(gè)稅的工資進(jìn)行申報(bào)呢 ? 3做賬的時(shí)候是記 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)?那這個(gè)款項(xiàng)如果要納入工資報(bào)個(gè)稅的話 ,每個(gè)人的費(fèi)用是一整年的,可以一次入費(fèi)用嗎? 還是要分?jǐn)傄幌??是否要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下?
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2022-04-02
五險(xiǎn)一金 ①付錢 借:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費(fèi)用/總部費(fèi)用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ③五險(xiǎn)一金后勤公司均攤部分 借:管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ④店長(zhǎng)部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長(zhǎng)工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ⑤五險(xiǎn)一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 老師這個(gè)里面的其他應(yīng)收款我咋沒看懂呢?
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2020-05-28
老師,社保需要計(jì)提嗎?我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計(jì)提直接做借:管理費(fèi)用 (單位部分) 其他應(yīng)收款 (個(gè)人部分) 貸:銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫?
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2016-06-27
請(qǐng)問應(yīng)付福利費(fèi)在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補(bǔ)助需要交個(gè)稅嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 我們公司是把餐費(fèi)直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個(gè)月,包社保 不用扣他的社保錢,5000一個(gè)月,發(fā)放也是5000元;計(jì)提社保: 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對(duì)嗎??
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2022-03-15
老師您好!房屋裝修費(fèi)一月作賬時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月攤銷對(duì)嗎?不對(duì)怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
老師社保需要計(jì)提嗎?我以前都沒有計(jì)提過,每次都是。 借:管理費(fèi)用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。 貸:銀行存款 如果不計(jì)提和計(jì)提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
員工購(gòu)買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報(bào)銷,分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時(shí),支付的法律服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營(yíng)企業(yè)股權(quán)時(shí),普通股的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時(shí),債券的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營(yíng)企業(yè)股權(quán)時(shí),支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
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2020-12-23
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18