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小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅,會(huì)計(jì)處理還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2022-05-05
融資性售后回租業(yè)務(wù)中,承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時(shí)不征收增值稅,雖說(shuō)融資租賃本質(zhì)上屬于借款,但我認(rèn)為不管哪一方吧貨物出售了都需要計(jì)增值稅呀
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2018-06-03
多選題增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)征增值稅銷售額500萬(wàn)元及以下,是指納稅人在連續(xù)不超過12個(gè)月或四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,應(yīng)征增值稅銷售額包括( )。 A.納稅申報(bào)銷售額 B、稽查查補(bǔ)銷售額 C.納稅評(píng)估調(diào)整銷售額 D、扣除項(xiàng)目的,未扣除后的銷售額
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2023-11-03
老師,這個(gè)限期未繳款會(huì)怎樣? 限2024年06月07日前繳納,并從稅款滯納之日起至繳納或解繳之日止,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金,與稅款一并繳納。逾期不繳將按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理
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2024-05-23
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
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2019-04-09
小規(guī)模月銷售沒達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
沒有收入不超過3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
我想問下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話是2萬(wàn)以上征收增值稅,是不是沒超過2萬(wàn) 就不用去代開發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,應(yīng)按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”稅目計(jì)繳增值稅的有 A道路通行服務(wù) B程租服務(wù) C濕組服務(wù) D期租服務(wù)(多選)
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2020-06-03
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
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2016-07-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬(wàn)免增值稅還是只要季度不超過45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-08-30
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問哈我資產(chǎn)期間11月的沒關(guān),現(xiàn)在增加了個(gè)資產(chǎn),還有法改沒得
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2016-12-28