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小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,銷(xiāo)售額在免征增值稅內(nèi),預(yù)繳的增值稅和城建稅怎么處理?
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2019-11-26
老師,請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開(kāi)票稅額多
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2024-11-12
手工發(fā)票報(bào)增值稅時(shí),手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額?
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2019-01-07
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營(yíng)這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類(lèi)企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說(shuō)我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開(kāi)始實(shí)施?
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2018-09-05
小微企業(yè)銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問(wèn)還要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
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2022-01-12
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅。)
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2023-01-11
建筑公司承接經(jīng)開(kāi)區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬(wàn)元(含稅價(jià),增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)5萬(wàn),農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬(wàn)元,支付管理人員工資6萬(wàn)元;計(jì)算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額“的上期累計(jì)1935.63的和 請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
增值稅附表一自動(dòng)帶出數(shù)和開(kāi)票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動(dòng)更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
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2016-07-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷(xiāo)售額小于15萬(wàn)免增值稅還是只要季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-08-30
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒(méi)有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫(xiě)嗎?
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2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
2018年2月開(kāi)的發(fā)票貨物名稱(chēng)有軟件,我在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有把即征即退分開(kāi)填報(bào),稅款已扣繳,回來(lái)又更正申報(bào)又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒(méi)有把即征即退分開(kāi)填寫(xiě)已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
稅法書(shū)上說(shuō)銷(xiāo)售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09
老師你好,兩個(gè)問(wèn)題不清晰:第一:達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷(xiāo)售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。第二:對(duì)主要包括小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)和其他個(gè)人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點(diǎn)由月銷(xiāo)售額3萬(wàn)元提到10萬(wàn)元。這是因?yàn)檎魇盏姆秶灰粯??新政策已?jīng)說(shuō)是月30000,為什么第一個(gè)問(wèn)題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03