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如果我調(diào)增收入產(chǎn)生所得稅的話,對(duì)增值稅有影響嗎 我需要改增值稅的報(bào)表嗎
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2022-04-18
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
增值稅預(yù)交稅款表如何填寫(xiě),預(yù)征率是2%,預(yù)征稅額如何計(jì)算
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2019-06-18
增值稅勾選平臺(tái)可以修改認(rèn)證稅額嗎?
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2021-12-06
稅改后,企業(yè)買(mǎi)車(chē)的增值稅稅率是多少
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2019-08-15
系統(tǒng)改造工程能開(kāi)16%的增值稅專(zhuān)票嗎?
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2018-12-19
老師,增值專(zhuān)票,己開(kāi)具沒(méi)打印能修改嗎
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2020-04-27
增值稅報(bào)表數(shù)報(bào)錯(cuò)了 能在網(wǎng)上修改嗎
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2019-01-11
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額]合計(jì)值
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2024-02-23
我們的投資企業(yè)被投企業(yè)股改時(shí),進(jìn)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本,被投企業(yè)反饋我們需要就資本公積轉(zhuǎn)增股份部分進(jìn)行納稅。請(qǐng)幫忙落實(shí)下,看這一塊我們需要怎么操作?
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2019-12-31
請(qǐng)問(wèn)老師:稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻?hù)要求,是否可以不選擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策,仍按原來(lái)的 3%開(kāi)具發(fā)票?
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2020-06-03
為什么答案a不對(duì) 增值作業(yè)就是增值了吧 使產(chǎn)品增值了
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2021-01-20
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷(xiāo)貨物10萬(wàn)元,按零售價(jià)以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 A公司銷(xiāo)售貨物增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營(yíng)改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
會(huì)議展覽費(fèi)現(xiàn)在屬于國(guó)稅征收???? 會(huì)議展覽費(fèi)屬于營(yíng)改增內(nèi)容嗎?怎么對(duì)方要求開(kāi)增票?6個(gè)點(diǎn)?
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2014-09-04
老師:公司要出審計(jì)報(bào)告有那些,有那些審計(jì)報(bào)告是國(guó)家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
免征的增值稅相應(yīng)免征的城建稅及附加如何做賬務(wù)處理啊
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2019-06-26
農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售,和銷(xiāo)售種子免征增值稅,免征所得稅,可同時(shí)享受嗎
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2021-11-19
這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅金額,不用交增值稅,那多出的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅,在下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣嗎,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么操作呢
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2020-02-07
小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)9萬(wàn),之前確認(rèn)收入時(shí)已計(jì)提了應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在季度末是不是要沖回?具體怎么操作?那增值稅附加還要不要做分錄處理?
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2018-10-09
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤(pán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11