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你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅會(huì)有什么后果
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2020-05-16
老師,員工住在酒店的住宿費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)是要計(jì)入福利費(fèi),代扣個(gè)人所得稅的吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嘛
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2021-08-27
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司2019年1季度利潤(rùn)總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤(rùn)總額770940.33,第一個(gè)問(wèn)題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對(duì)嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我需要在12月份憑證的最后寫(xiě)一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證嗎?分錄該怎么寫(xiě)?謝謝老師
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2019-12-31
企業(yè)所得稅年報(bào)的利潤(rùn)跟會(huì)計(jì)賬面一致嗎應(yīng)該
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2017-05-26
老師,子公司所得稅稅率比母公司低,在分配利潤(rùn)時(shí),母公司需要補(bǔ)交稅率差部分的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-09-25
2023年3月,中國(guó)公民李某在境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)購(gòu)入某上市公司股票,當(dāng)年7月取得該上市公司分配的股息8000元,12月將持有的股票全部賣(mài)出。已知利息、股息、紅利所得個(gè)人所得稅稅率為20%。計(jì)算李某該 股息所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅
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2024-08-12
老師,節(jié)日給員工發(fā)放的禮品作為福利費(fèi),這個(gè)福利費(fèi)用扣繳個(gè)人所得稅嗎?
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2019-08-28
師好請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅稅率為0.25為什么利潤(rùn)是60萬(wàn)交的稅費(fèi)是19.8萬(wàn)呢,這個(gè)是怎么計(jì)算的
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2019-07-16
甲公司目前的資本總額為5000萬(wàn)元,其中債務(wù)資本為1000萬(wàn)元。如果5000萬(wàn)元資本全部是權(quán)益資本,則甲公司的市場(chǎng)價(jià)值為6000萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,假定企業(yè)的債務(wù)資本保持不變且利息率為5%可以永續(xù),資本市場(chǎng)的必要收益率為4%,財(cái)務(wù)困境成本的現(xiàn)值為800萬(wàn)元,則按照權(quán)衡理論,甲公司的市場(chǎng)價(jià)值為()萬(wàn)元。 A.5512.5 B.7112.5 C.80812.5 D.81812.5、 老師,可以幫忙算算這題嗎
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2023-05-22
月末,計(jì)提所得稅費(fèi)用:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)虧:借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅科目下有余額,應(yīng)該怎么改分錄啊
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2021-11-06
所得稅我做了以下分錄:然后導(dǎo)致報(bào)表不平衡 借:所得稅費(fèi)用 3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3貸:銀行存款 3結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅哪里做錯(cuò)了嗎?
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2018-08-30
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),分錄要計(jì)提嗎,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,支付時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-06-16
老師,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿100萬(wàn)元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“,那么如果年凈利潤(rùn)是15萬(wàn)元,那么怎樣計(jì)算所得稅?
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2021-01-23
老師,公益一類(lèi)事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫(xiě)
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2020-02-05
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21
老師好,2018年底利潤(rùn)表中所得稅為負(fù)數(shù)(原因時(shí)2017年一直在賬面上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸方,年末沒(méi)有處理,實(shí)際這個(gè)所得稅是不需要交的)所以在2018年底做了調(diào)整,借:本年利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 紅字。這樣調(diào)整后,利潤(rùn)表的所得稅為負(fù)數(shù),這種情況下匯算清繳的表該如何填呢
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2019-05-27
企業(yè)沒(méi)有會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2022-03-21
老師,合伙企業(yè)律師事務(wù)所,分所在貴州,總所在北京,繳納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,是分所和總所分別向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納還是全部向北京總所的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納?
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2021-05-17
老師,您好!請(qǐng)教一下,我單位屬于事業(yè)單位,收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù),可是資產(chǎn)負(fù)債表中,由于上月交了上年度企業(yè)所得稅,而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負(fù)數(shù)。想問(wèn),我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是以哪個(gè)數(shù)進(jìn)行申報(bào)?
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2016-07-18