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如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
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2018-04-28
公司之前發(fā)票還沒有進(jìn)來時,2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報表已經(jīng)申報了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
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2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價總金額開進(jìn)來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價,只要開進(jìn)來就有效?
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2020-05-23
我1-27號確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對28-31日對收入進(jìn)行了暫估,我是不是也要把28-31號的收入稅費進(jìn)行暫估進(jìn)去,在次月申報把1-27號收入稅費+28-31號的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報
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2021-01-11
老師,今年接了個代賬回來,前任會計有2筆材料暫估,共計83萬,對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
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2022-03-15
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實際發(fā)票數(shù)比暫估價多出來1500塊錢,1季度的稅報完了,當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500,請問這個成本差異怎么做憑證呢?
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2021-07-05
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證,同月后來又做了一次單筆暫估沖回,結(jié)果到1月份時,這個暫估憑證自動沖回時就多沖了一次(相當(dāng)于沖了兩次),這種情況能修改嗎?或者有什么方法?
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2019-02-21
老師,咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的,賬務(wù)實操過程中,關(guān)于成本票的,因為前期先做暫估的成本入賬,之后根據(jù)回票情況再沖減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調(diào)賬
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2022-05-23
請問下老師,我們學(xué)習(xí)存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實際我們票又還沒到,這種我們應(yīng)該怎么做?
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2019-10-22
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價-至完工估計將要發(fā)生的成本-估計銷售費用和相關(guān)稅費老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價-費用-稅費
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2024-03-11
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費用上是不是都一樣的
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2016-08-15
匯豐公司將持有的億達(dá)公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠公司,億達(dá)公司評估價值為10億元,古誠公司支付給匯豐公司4.5億元。億達(dá)公司評估價值中土地使用權(quán)評估增值4500萬元,商標(biāo)使用權(quán)評估增值6500萬元。 請問:一、這部分評估增值能否增加億達(dá)公司無形資產(chǎn)入賬價值?二、若增加無形資產(chǎn)入賬價值,是否需要繳納土地增值稅等?三、若增加無形資產(chǎn),能否攤銷?
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2023-06-03
老師,前任會計19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實物,也沒有真實往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
請問,原先4月份采購了一點原材料來做實驗生產(chǎn)口罩,對方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實際不一致時,是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
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