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請(qǐng)教一下,跨年的暫估款怎么紅沖,建筑公司的,可以把人工費(fèi)當(dāng)做成本沖掉去年的暫估嗎?具體怎么做比較好呢
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2019-11-27
老師,有個(gè)問題沒想通. 采購材料一批,沒有發(fā)票,暫估入賬 那么暫估入庫是不是一個(gè)可以避免納稅調(diào)整的科目啊?
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2019-09-09
建筑業(yè),工程施工-間接費(fèi)用/人工費(fèi)/機(jī)械使用費(fèi)都是暫估入賬嘛?如何暫估比例?后面收到項(xiàng)目上的票據(jù)了再調(diào)賬嗎?
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2018-10-15
求分錄:暫估入庫材料比實(shí)際來票的材料大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,求后期紅沖后材料負(fù)數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,謝謝
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2019-04-19
先進(jìn)先出法在物價(jià)持續(xù)上升時(shí)會(huì)高估利潤可以理解,為什么會(huì)高估庫存存貨價(jià)值?舉例子說明謝謝,不用官方語言
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2020-04-07
老師請(qǐng)問暫估入賬后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產(chǎn)借方紅數(shù),不用管折舊吧?
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2019-04-28
,老師,購進(jìn)貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款,下個(gè)月要沖銷作反分錄??刹豢梢灾苯? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-公司名
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2018-12-18
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
老師你好,我上個(gè)月做賬暫估入庫成含稅單價(jià)了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個(gè)月的成本不一樣了怎么辦
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2019-10-11
現(xiàn)在對(duì)固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估以后的價(jià)值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價(jià)值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
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2022-04-14
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費(fèi)用上是不是都一樣的
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2016-08-15
我提問:老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級(jí)科目設(shè)什么?我這個(gè)月有暫估入庫分錄這么做對(duì)不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級(jí)寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對(duì)嗎?
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2020-11-09
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中,正確的有( ?。?。 A.在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序時(shí),保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,有針對(duì)性地了解被審計(jì)單位及其環(huán)境等方面的情況 B.在設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序時(shí),保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師恰當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍,降低選取不適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序的風(fēng)險(xiǎn) C.在評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí),保持職業(yè)懷疑有助于審慎評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù) D.保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
老師,前任會(huì)計(jì)19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實(shí)物,也沒有真實(shí)往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時(shí)匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了。現(xiàn)在2018年了對(duì)于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時(shí)庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對(duì)沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會(huì)計(jì)代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費(fèi)用,我看之前的會(huì)計(jì)都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
3/582
2022-08-08
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實(shí)際不一致時(shí),是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
請(qǐng)問,原先4月份采購了一點(diǎn)原材料來做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩,對(duì)方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個(gè)月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15