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小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,今年發(fā)票沒有到,如果匯算清繳調(diào)增的話,那么 應付賬款-暫估 的余額怎么處理呢?
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2023-04-14
建筑業(yè),工程施工-間接費用/人工費/機械使用費都是暫估入賬嘛?如何暫估比例?后面收到項目上的票據(jù)了再調(diào)賬嗎?
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2018-10-15
求分錄:暫估入庫材料比實際來票的材料大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,求后期紅沖后材料負數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,謝謝
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2019-04-19
先進先出法在物價持續(xù)上升時會高估利潤可以理解,為什么會高估庫存存貨價值?舉例子說明謝謝,不用官方語言
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2020-04-07
現(xiàn)在對固定資產(chǎn)(機器設(shè)備)進行評估,評估以后的價值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
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2022-04-14
老師你好,我上個月做賬暫估入庫成含稅單價了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個月的成本不一樣了怎么辦
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2019-10-11
老師請問暫估入賬后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產(chǎn)借方紅數(shù),不用管折舊吧?
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2019-04-28
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
,老師,購進貨物票沒沒到暫估應付賬款,下個月要沖銷作反分錄??刹豢梢灾苯? 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-公司名
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2018-12-18
匯豐公司將持有的億達公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠公司,億達公司評估價值為10億元,古誠公司支付給匯豐公司4.5億元。億達公司評估價值中土地使用權(quán)評估增值4500萬元,商標使用權(quán)評估增值6500萬元。 請問:一、這部分評估增值能否增加億達公司無形資產(chǎn)入賬價值?二、若增加無形資產(chǎn)入賬價值,是否需要繳納土地增值稅等?三、若增加無形資產(chǎn),能否攤銷?
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2023-06-03
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費用上是不是都一樣的
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2016-08-15
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應交稅費進項稅 貸應付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
老師,前任會計19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款暫估 沒有實物,也沒有真實往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時庫存商品出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當月開了發(fā)票,但是沒有成本費用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
3/582
2022-08-08
請問,原先4月份采購了一點原材料來做實驗生產(chǎn)口罩,對方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
1/832
2020-06-15
老師你好,去年暫估分錄:借勞務成本,待應付賬款,借主營業(yè)務成本,待勞務成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實際不一致時,是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
4/181
2023-09-26
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對了嗎?這個怎么處理呢?
5/560
2021-04-16