国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

上月暫估加工費(fèi),結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
1/990
2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
1/1012
2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級(jí)暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
1/1031
2020-09-02
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
1/1908
2018-04-28
公司之前發(fā)票還沒有進(jìn)來時(shí),2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
1/728
2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價(jià)總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)總金額開進(jìn)來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià),只要開進(jìn)來就有效?
2/663
2020-05-23
老師,今年接了個(gè)代賬回來,前任會(huì)計(jì)有2筆材料暫估,共計(jì)83萬,對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
3/388
2022-03-15
我1-27號(hào)確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對28-31日對收入進(jìn)行了暫估,我是不是也要把28-31號(hào)的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去,在次月申報(bào)把1-27號(hào)收入稅費(fèi)+28-31號(hào)的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
2/333
2021-01-11
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)票數(shù)比暫估價(jià)多出來1500塊錢,1季度的稅報(bào)完了,當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500,請問這個(gè)成本差異怎么做憑證呢?
3/763
2021-07-05
老師,咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的,賬務(wù)實(shí)操過程中,關(guān)于成本票的,因?yàn)榍捌谙茸鰰汗赖某杀救胭~,之后根據(jù)回票情況再?zèng)_減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調(diào)賬
1/601
2022-05-23
請問下老師,我們學(xué)習(xí)存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個(gè)月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實(shí)際我們票又還沒到,這種我們應(yīng)該怎么做?
1/1464
2019-10-22
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證,同月后來又做了一次單筆暫估沖回,結(jié)果到1月份時(shí),這個(gè)暫估憑證自動(dòng)沖回時(shí)就多沖了一次(相當(dāng)于沖了兩次),這種情況能修改嗎?或者有什么方法?
1/586
2019-02-21
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本-估計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價(jià)-費(fèi)用-稅費(fèi)
2/598
2024-03-11
公司是做消防工程的,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月收入200多萬元,一點(diǎn)兒材料票沒有,所以要估價(jià)入庫,已估價(jià)入庫100萬元,已做分錄 借:原材料—估價(jià)入庫 貸 應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫,同時(shí)轉(zhuǎn)入工程材料成本,分錄是:借 工程施工100萬元,待原材料—估價(jià)入庫,又結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借主營成本100萬元,貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票,金額是20002元,分錄應(yīng)該怎樣做?
1/895
2017-07-02
老師你好 我們公司前任會(huì)計(jì)2017年9月結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)項(xiàng)目成本 有兩個(gè)采購合同成本是暫估的 1、第一張暫估采購發(fā)票2017年10月收到時(shí)沒有沖暫估 又做到這個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)成本里 所以現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)成本有余額 2.第二張暫估采購發(fā)票2017年11月收到時(shí)沒有沖暫估 把發(fā)票放到另一個(gè)項(xiàng)目里了 那個(gè)項(xiàng)目成本今年也結(jié)轉(zhuǎn)了 老師 我現(xiàn)在該怎么處理
2/666
2019-11-12
一般情況下,7月份入賬的時(shí)候沒有收到發(fā)票,不是應(yīng)該暫估入賬,借:暫估入庫借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品根據(jù)發(fā)票入賬借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目。那這道題里,8月份收到7月份的發(fā)票,不是應(yīng)該做 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款嗎?
1/913
2017-09-14
老師您好。我想問下,勘測公司,我2019年1月暫估的一筆100萬的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 5月份的時(shí)候開回來發(fā)票50萬,我是先把1月份暫估的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:應(yīng)付賬款-暫估-100,還是直接沖借:主營業(yè)務(wù)成本-50 貸:應(yīng)付賬款-暫估-50 再做一筆藍(lán)字:借主營業(yè)務(wù)成本50 貸:銀行存款50 哪一種做法更正規(guī)點(diǎn)?謝謝
2/670
2019-07-11
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,目前還沒有發(fā)票,提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估 , 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)成本~暫估,貸:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估,等來了發(fā)票,借:管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),貸管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)~暫估,同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費(fèi)~暫估
1/1262
2017-07-13
老師,我12月有很多的暫估庫存商品,因?yàn)榘l(fā)票沒到,就按之前發(fā)票金額或者以前的結(jié)算單金額暫估的,再后來年底也結(jié)轉(zhuǎn)了到了主營業(yè)務(wù)成本,1月有部分到票了,我這個(gè)到票的金額有的跟我暫估對不上,正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證,重新按發(fā)票入賬,但是我跨年了,企業(yè)所得稅也是按暫估來計(jì)提預(yù)繳納,我該怎么處理?
1/272
2024-01-17
注銷企業(yè),開業(yè)時(shí)認(rèn)繳的注冊資金需要補(bǔ)齊嗎?
1/697
2019-09-29