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公司繳納年度稅控盤服務(wù)費,是直接進管理費用?借:管理費用 貸:銀行存款?
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2020-05-16
您好,公司交了車輛保險和車船稅,我該怎么做分錄,?借,管理費用 車船稅 貸 銀行存款嗎 謝謝
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2019-09-09
老師!工會經(jīng)費返還分錄怎么做?我是扣稅的時候借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:銀行存款,返還時應(yīng)該怎么處理最合理
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2022-04-08
500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除分錄是借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 借;管理費用等科目,貸;累計折舊嗎?這里累計折舊包括殘值還是不包括,當(dāng)月直接折舊嗎??
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2019-06-16
老師您好,我想問一下,退回的印花稅分錄做借銀行存款,貸管理費用_印花稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候這筆怎么做分錄?
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2022-05-07
老師 我第一次支付購買電腦3850元 結(jié)果對方銀行賬號輸錯了 第二天又轉(zhuǎn)了一次? 第一次轉(zhuǎn)款:借:管理費用—開辦費 貸:銀行存款? 然后轉(zhuǎn)出去了再記一次借:管理費用—開辦費 貸:銀行存款 中間過程那這個退回來了應(yīng)該怎么做憑證呢? 是做三個憑證好一點還是有什么辦法只做兩個憑證嗎?
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2020-01-09
購買空調(diào)分錄怎樣寫,花費1500元,可以這樣做嗎?購買時,借:周轉(zhuǎn)材料貸:銀行存款 領(lǐng)用時,借:管理費用——職工福利 貸:周轉(zhuǎn)材料
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2019-08-13
交員工宿舍租賃費是借:管理費用-福利費,貸:銀行存款對不對
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2018-11-19
)在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用4300元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-12-06
請問老師:購買粽子送給客戶的會計分錄是不是:借:管理費用,貸:銀行存款
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2020-07-08
老師,您好,可以請教一下怎么做好政府專項資金的專賬核算呢?我們目前賬上是這么處理的 1.收到政府補助時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.使用該筆資金時: 借:管理費用 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)損益時: 借:其他收益 貸:管理費用 4. 再確認收益 借:其他收益 貸:遞延收益 現(xiàn)在審計要求,我們要專賬核算?是怎么專賬核算呢?
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2020-04-02
借:應(yīng)付職工薪酬——股權(quán)支付 3600 管理費用 200 貸:銀行存款 3800 如果銀行存款小于應(yīng)付職工薪酬,差額應(yīng)該記到哪里?
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2021-06-30
請問老師 有個確認不會退回來的保證金嘛?現(xiàn)在是能開專票?但票不在我這我不知道按幾個點開給我們的?我能入賬時?直接做?借:管理費用-保證金?貸:銀行存款??這個日后給我票了再去修改以前錄入的可以嗎
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2020-06-29
老師,我們2020年計提了2019年的獎金,并且在2020年已經(jīng)發(fā)放,當(dāng)時計提時:借:管理費用-獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金,支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在2020年12月的賬上,計提2020年的獎金,這樣行嗎?一年內(nèi)能計提兩次獎金嗎?
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2021-01-14
1月份基本上只有管理費用 經(jīng)營支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年盈余是負數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬,借給老板個人買東西專門設(shè)了個其它應(yīng)付款購私人設(shè)備不是公司設(shè)備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費用房租45,咋做憑證才能提現(xiàn)這是收的房租借老板個人購設(shè)備
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2021-12-13
老師,請問有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯賬了,應(yīng)該是入管理費用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
調(diào)整上個月的一筆費用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19