
請問老師 有個確認不會退回來的保證金嘛?現(xiàn)在是能開專票?但票不在我這我不知道按幾個點開給我們的?我能入賬時?直接做?借:管理費用-保證金?貸:銀行存款??這個日后給我票了再去修改以前錄入的可以嗎
答: 你好,現(xiàn)在可以先計入預(yù)付賬款 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 等開票后再計入費用沖減預(yù)付賬款。
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票當普票記賬了,開始是借:管理費用 - 辦公費146.7,貨:銀行存款146.7, 調(diào)整 是不是要先沖銷之前憑證借;銀行存款 146.7 貨:管理費用146.7, 然后再做一筆更正憑證借:管理費用130.56 應(yīng)交稅費-進項16.14 貨:銀行存款146.7
答: 你好,是需要先紅沖,然后做正確的分錄。 借:管理費用 - 辦公費-146.7, 貨:銀行存款-146.7 借:管理費用130.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項16.14 貨:銀行存款146.7


Sia_希雅???? 追問
2020-06-29 13:39
立紅老師 解答
2020-06-29 13:40
Sia_希雅???? 追問
2020-06-29 13:42
立紅老師 解答
2020-06-29 13:43
Sia_希雅???? 追問
2020-06-29 13:45
立紅老師 解答
2020-06-29 13:47
Sia_希雅???? 追問
2020-06-29 14:01
立紅老師 解答
2020-06-29 14:02