
專票當(dāng)普票記賬了,開始是借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)146.7,貨:銀行存款146.7, 調(diào)整 是不是要先沖銷之前憑證借;銀行存款 146.7 貨:管理費(fèi)用146.7, 然后再做一筆更正憑證借:管理費(fèi)用130.56 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)16.14 貨:銀行存款146.7
答: 你好,是需要先紅沖,然后做正確的分錄。 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)-146.7, 貨:銀行存款-146.7 借:管理費(fèi)用130.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)16.14 貨:銀行存款146.7
發(fā)現(xiàn)2018年10月15日銀付1勞保費(fèi)380元是增值稅專票,當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用380,貨:銀行存款380 ;現(xiàn)在這樣做1)沖銷2018年10月15日銀付1憑證 借:管理費(fèi)用-380,貨:銀行存款-380 ,2)更正2018年10月15日銀付1憑證 借:管理費(fèi)用 347.79 應(yīng)交稅費(fèi)55.21 貨:銀行存款 380 。摘要和分錄正確嗎?
答: 同學(xué) 你好 可以只需要寫一筆分錄 調(diào)整2018年10月15日銀付1憑證 借:管理費(fèi)用 55.21 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 55.21 借方藍(lán)字 還有就是 你的費(fèi)用+稅金 不等于380啊 347.79+55.21=403
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬做錯(cuò)一筆憑證,那沖銷憑證的時(shí)候涉及到銀行存款,那銀行存款都紅字沖銷嗎?如果當(dāng)時(shí)銀行存款已經(jīng)做了沖銷,例如:借管理費(fèi)用 -100. 貸:銀行存款-100?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆沖銷做錯(cuò)了,要再?zèng)_銷。那就借:管理費(fèi)用100。貸:銀行存款100 ?。這樣就是負(fù)負(fù)得正去沖銷之前沖銷的憑證?
答: 你好! 對(duì)的。


妍婧 追問
2018-11-30 19:20
彩麗老師 解答
2018-11-30 19:23