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老師你好,公司的貨款打到法人的銀行卡,怎樣合理避稅,
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2022-02-02
一,用法人或出納開立的私人賬戶是算現(xiàn)金還是銀行存款?答:能讓出納直接管控的私人賬戶可以并與現(xiàn)金管理,不能讓出納直接管控的私人賬戶與銀行存款一樣管理,二,銀行為公司隨時可以提現(xiàn)方便發(fā)放了一張法人卡給公司出納憑著這張卡可以在柜員機上提現(xiàn),這張卡由出納保管和使用,提現(xiàn)時可以:借:庫存現(xiàn)金黃貸:銀行存款
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2016-06-03
金融行業(yè)收到利息,記賬方法 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入-利息,應交稅費(增值稅附加稅所得稅)增值稅,附加稅和所得稅都涉及到嗎
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2019-01-11
請問:非成品輕循環(huán)油票,可以開給基礎工程建設公司做進項抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
老師,建筑行業(yè)采用完工比法確認收入,因此會存在企業(yè)所得稅收入和月報的增值稅稅收收入不一致,這個怎么解決
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2025-01-03
老師你好,小微企業(yè)今年增值稅稅點1%,但是對方要增值稅3%的專票,賬務怎么處理
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2021-06-22
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務費800,借:庫存現(xiàn)金800,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)管理服務費776.7,應交稅費-應交增值稅23.3,對嗎?
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2019-05-28
上月買的稅盤,借管理費用開辦費,貸庫存現(xiàn)金,那這個月抵稅,借應交稅費應交增值稅減免稅,貸管理費用?摘要寫什么
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2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣出去,然后商場管理公司又返租回來,那商場管理公司和房開公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
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2018-11-24
?老師, 營業(yè)執(zhí)照單位名稱是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營范圍 是企業(yè)管理咨詢 足療養(yǎng)生 ,國稅說我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應該交什么稅呀? 公司有賣卡收入,比如客戶用1000元就可以買到1200面值的會員卡,在收入這1000元時,該如何做分錄?當客戶持卡消費時又該如何做分錄?
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2015-12-31
請問老師 ,建筑業(yè)按照項目所在地進行預交稅款,之前個人所得稅是可以在預交的時候,交一部分的,按照新規(guī)目前有些區(qū)域個人所得稅這一塊,要自己在自然人稅收管理系統(tǒng)進行按月申報,有人給我們的建議是做農(nóng)民工工資表,按照不高于5000的工資來做,可以抵消一部分個人所得稅,也有人建議直接按每次預交稅款的增值稅1%申報,對于施工企業(yè),這兩種建議,對我們有利的是哪一條?就是這兩個建議的區(qū)別和我細說一下呢
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2019-07-08
老師,收到修理費的專票,借:管理費用-修理費 應交稅費-應交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎?
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2016-09-06
出口企業(yè)增值稅為零稅率,也就是不用交增值稅,那購進的材料進項稅額如何處理?
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2018-07-23
所得稅匯算清繳時,“管理費用”下的“辦公費”明細,在哪一行調(diào)增?是其他嗎?
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2018-05-06
我們公司的業(yè)務有旅行社業(yè)務,旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務代理,展覽展示服務,會務服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務);銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務和票務代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅-出口退稅期末要怎么處理?
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2019-07-06
建筑行業(yè)管理部門的行業(yè)代碼
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2019-08-12
我現(xiàn)在遇到一個問題,就是我們企業(yè)是新辦企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時候購進了一大批幼苗,還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的,營業(yè)執(zhí)照是在4月份的時候辦下來的,銀行賬戶是在上周辦下來的。所以前期的這些費用全部都沒有通過公賬,現(xiàn)在遇到一個問題,就是我入賬的時候,購進幼苗、土地承包費用應該是生產(chǎn)成本,辦公費用應該是管理費用。但是這些都沒有票據(jù),我該如何入賬呢?全部計開辦費感覺不太對,有票據(jù)的入相應的費用?前期投資已經(jīng)是接近兩百萬了,如果我全部入開辦費,不太合理樣,這種情況該如何處理呢?
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2017-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額;貸:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設備維護費。按以上分錄做了以后,應交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務34稅控盤購買費、以及稅控盤維護費 一起共480,分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。 之后業(yè)務35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額41480 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應交稅費-未交增值稅219481.6 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款480 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應交稅費-未交增值稅219481.6 貸應交稅費-應交
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2018-02-28