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收到一個季度相關(guān)部門退回公司交的工會經(jīng)費,憑證怎么做?借:銀行存款,貸:管理費用。還是借:管理費用負數(shù),貸:銀行存款用負數(shù)表示?
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2021-08-02
之前做的借:管理費用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因為涉及的跨年發(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
支付稅控盤的金額480元,當(dāng)時經(jīng)辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
老師 給電力公司交的電費 只有收據(jù) 發(fā)票下個月才能開 支付電費拿到收據(jù)時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款?分錄正確么?
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2020-04-10
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應(yīng)交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
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2016-06-14
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費分計分錄:借:管理費用---開辦費,貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
我的工會經(jīng)費是2018年1月份報的,交的是2017年全年的,這個稅費還用調(diào)增到2017年嗎?還是直接借:管理費用 -工會經(jīng)費 貸:銀行存款就可以啊
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2018-01-12
12月份預(yù)付了12月的電話費900,當(dāng)時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
收到稅務(wù)局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費用 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉(zhuǎn)賬,7月取得房租發(fā)票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費用達到27000可以嗎
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2016-09-14
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
借管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬、然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款、是這個對嗎?
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2023-12-12
建安企業(yè)預(yù)交的稅金轉(zhuǎn)入未交增值稅中,未交增值稅月底有余額了啊。怎么處理呢?
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2017-02-27
老師,公司籌建期間,員工餐費、加油費、工資、買的一些材料農(nóng)藥化肥、水管等,都是計入管理費用開辦費嗎
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2018-12-15
老師,建筑行業(yè)按一般企業(yè)管理做賬務(wù)處理收入費用成本,還是按建造合同那種核算
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2020-08-03
企業(yè)委托銀行簽銀行匯票40000元購材料28600元,增值稅率13%,分錄怎么寫?
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2023-06-30
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