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我司是工業(yè)企業(yè),叉車(chē)修理和機(jī)器設(shè)備修理費(fèi),這些費(fèi)用是記到管理費(fèi)用還是記到制造費(fèi)用呢?
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2018-02-06
所得稅匯算清繳時(shí),“管理費(fèi)用”下的“辦公費(fèi)”明細(xì),在哪一行調(diào)增?是其他嗎?
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2018-05-06
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的企業(yè),免征增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-02-27
老師,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的收益需要交增值稅嗎?
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2019-07-14
免稅企業(yè),取得的費(fèi)用增值稅專用發(fā)票怎么處理?
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2019-02-14
老師,商貿(mào)企業(yè)的增值稅的稅負(fù)到多少比較合理
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2022-10-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、以及稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
你好,我公司原是成品油一般納稅經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)通成品油開(kāi)具模塊,于2018年底變更為小規(guī)模納稅人,至今一直可以開(kāi)出成品油發(fā)票,存在問(wèn)題:1、成品油一直開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,導(dǎo)致成品油庫(kù)存量不夠,需要取得成品油進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票2、取得的成品油進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因是小規(guī)模無(wú)法抵扣,后續(xù)需要去稅務(wù)說(shuō)明還是怎么處理?謝謝!
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2019-09-30
為什么加油站在加油后,本人明確告知要開(kāi)票,確還是以充值卡為由,開(kāi)不征稅的票,國(guó)家難道就是這樣規(guī)定嗎?這樣的國(guó)企這樣做,合法合理嗎?企業(yè)轉(zhuǎn)賬必須以實(shí)際消費(fèi)為準(zhǔn),那為什么你要收人家這么多錢(qián)而不開(kāi)相應(yīng)的票,這不是屬于侵占別人的資金嗎?
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2019-06-18
企業(yè)委托銀行簽銀行匯票40000元購(gòu)材料28600元,增值稅率13%,分錄怎么寫(xiě)?
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2023-06-30
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅-出口退稅期末要怎么處理?
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2019-07-06
出口企業(yè)增值稅為零稅率,也就是不用交增值稅,那購(gòu)進(jìn)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
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2018-07-23
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷(xiāo)售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷(xiāo)售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師,收到修理費(fèi)的專票,借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這些做分錄對(duì)嗎?
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2016-09-06
建筑行業(yè)管理部門(mén)的行業(yè)代碼
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2019-08-12
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷(xiāo)售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開(kāi)票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開(kāi)票?
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2019-03-12
我的成品油數(shù)據(jù)無(wú)法選擇
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2019-11-13
這個(gè)月我們要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅太多了,還有彌補(bǔ)的辦法嗎
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2017-01-06
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在哪里找著填寫(xiě),還有應(yīng)交增值稅
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2019-03-05