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老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
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2016-05-18
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
會計之前做賬,沒有將進項稅,銷項稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長此以往,進項,銷項堆了一堆數(shù)。請問:1,是不是應(yīng)該月末將進項,銷項轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問題2,長此以往,現(xiàn)在進項,銷項都有數(shù),而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項,進項都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對方給我們開3個點(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費,我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會計是發(fā)放月才計提工資費用,這個需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
老師,增值稅進項和銷項年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進項稅額和銷項稅額在會計處理中,確實會出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況,但具體操作要根據(jù)實際情況來進行,這里簡單說明一下: 1. **增值稅銷項稅額**,是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額,會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”科目。 2. **增值稅進項稅額**,是指企業(yè)購進貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等支付的稅額,會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目。 到了年底,需對這些稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理: - 如果銷項稅額大于進項稅額,多出來的部分為應(yīng)納稅額,會計分錄通常是借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”、貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”; - 如果進項稅額大于銷項稅額,多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項稅額,如果相關(guān)稅法允許退稅,也可以辦理退稅手續(xù)。 平時我們每個月的銷項比進項大的,已經(jīng)通過借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅處理
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2024-02-26
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
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2017-12-21
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達到起征點要交增值稅?計稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請問后面還要做哪些帳務(wù)處理呢?增值稅納稅申報表該如何填報?
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2019-10-03
未達起征點小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是公司的,等到申報年度企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入要填那個附表,附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎,計提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因為我們家是勞務(wù)公司,進項很少,幾乎沒有
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
進口貨物 收到進口關(guān)稅 進口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11