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我想向您咨詢個(gè)記賬的問(wèn)題。是這樣的,“我公司有個(gè)廠房出租給另一家企業(yè),收取租賃費(fèi),具體操作是先開(kāi)局一年的租賃費(fèi)發(fā)票,款項(xiàng)待一年結(jié)束后才有可能收到。我開(kāi)了發(fā)票記賬的時(shí)候,是借:應(yīng)收賬款 貸:( )、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)。主要是不想一次性確認(rèn)收入,想分期確認(rèn)收入!括號(hào)哪里該記什么科目?謝謝老師,麻煩您指導(dǎo)一下!
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2018-10-29
老師,我們超市這個(gè)月購(gòu)入xx公司的食品一批,然后當(dāng)月給對(duì)方轉(zhuǎn)了貨款,對(duì)方也給我們?cè)诋?dāng)月開(kāi)了發(fā)票。這個(gè)我做了借:庫(kù)存商品。應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸:銀行存款,這樣合適嗎。
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2020-02-13
請(qǐng)問(wèn)退稅勾選的當(dāng)月,賬務(wù)上這樣做可以嗎 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅 貸:應(yīng)付賬款 還是先借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅金后面再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 借:
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2019-07-17
2017年,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的時(shí)候是先計(jì)入管理費(fèi)用嗎?我們公司購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的時(shí)候,分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在該怎么辦?
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2018-06-06
對(duì)于還沒(méi)有確認(rèn)收入的售出商品發(fā)生的銷售退回,已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票了,但是對(duì)方?jīng)]有給錢(qián),沒(méi)有確認(rèn)收入,看初級(jí)的書(shū)上寫(xiě)的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款 認(rèn)為給對(duì)方開(kāi)票了就是確認(rèn)收入了啊?因?yàn)榘l(fā)票上是有價(jià)款和稅額的???為什么只沖減增值稅,而沒(méi)有價(jià)款呢?
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2017-08-23
老師你好,以前會(huì)計(jì)把2018、2019兩年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)都是這樣做的 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整?
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2020-06-18
我交了增值稅,我交的增值稅做成 應(yīng)交稅金-已交增值稅 5490 貸銀行存款5490 開(kāi)票了再確認(rèn)收入。報(bào)稅時(shí)未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)沖減可以這樣做嗎?
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2019-07-03
公司購(gòu)買(mǎi)了車(chē),抵扣了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,分錄也做了 借:固定資產(chǎn)150265.49 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額19534.51 貸:銀行存款169800 請(qǐng)問(wèn)有了固定資產(chǎn),下個(gè)月是否要折舊?如果要折舊,折舊幾年,折舊金額怎么算?還有分錄,想請(qǐng)教一下老師
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2023-02-16
實(shí)收資本的印花稅是記入應(yīng)交稅費(fèi)還是記入管理費(fèi)用科目?1.存入實(shí)收資本時(shí)借:銀行存款 貸:實(shí)收資本2.交印花稅時(shí)借:管理費(fèi)用-資本印花稅 貸:銀行存款這樣對(duì)嗎?
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2017-06-17
印花稅是,計(jì)提,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,支付,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 嗎?這個(gè)是從哪一年開(kāi)始的?
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2018-02-22
第一次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在要抵扣稅額,我寫(xiě)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-遞減稅額,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),現(xiàn)在要把應(yīng)交的稅金減去金稅盤(pán)金額,怎么x寫(xiě)分錄?
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2020-04-23
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?已經(jīng)開(kāi)發(fā)票但是項(xiàng)目還沒(méi)有開(kāi)始,怎么做分錄?借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
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2021-04-15
這筆分錄可以改為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 480
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2022-03-20
老師7月份有筆稅控服務(wù)費(fèi)280元的支出,7月份做賬借:管理費(fèi)用-稅控服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款,8月份這280元抵減了稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅額抵減)貸:管理費(fèi)用-稅控服務(wù)費(fèi),這么做正確嗎?
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2022-09-13
繳納印花稅的分錄不是,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交印花稅 貸銀行存款,為什么同事說(shuō)要過(guò)稅金
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2021-11-01
委托加工物資,收回后用于直接銷售的,在支付加工費(fèi)時(shí)的分錄是:借:委托加工物資(加工費(fèi)+消費(fèi)稅) 貸:銀行存款 在支付稅金時(shí)的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(加工費(fèi)對(duì)應(yīng)的增值稅) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣對(duì)嗎?
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2020-04-14
老師您好:上月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目借方余額為4萬(wàn)元,該借方余額可用下月的銷項(xiàng)稅額抵扣,本月用銀行存款交納增值稅2.5萬(wàn)元
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2020-01-01
老師 請(qǐng)問(wèn)本期購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額20000 可以借: 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20000 貸 :銀行存款嗎? 那還有一個(gè)問(wèn)題 本期我只認(rèn)證勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額5000元 請(qǐng)問(wèn)在賬目上這些如何操作呢?
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2022-11-07
請(qǐng)問(wèn)出售固定資產(chǎn)-公車(chē),算出固定資產(chǎn)清理的余額是3萬(wàn)多,但二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)店要我開(kāi)4萬(wàn)多的出售發(fā)票,才能辦理過(guò)戶,還涉及到13%的稅額大概5千多。 借:固定資產(chǎn)清理 35460.83 (根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)倒推) 累計(jì)折舊 44077.32 (金蝶自動(dòng)帶出) 貸:固定資產(chǎn) 79538.15 (金蝶自動(dòng)帶出) 借:銀行存款 35000(實(shí)收) 資產(chǎn)處置損益 5900.12 貸:固定資產(chǎn)清理 35460.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))5439.29 那么,我出售二手車(chē)時(shí)開(kāi)具的銷售發(fā)票,不含稅價(jià)是41840.71元,要在哪里體現(xiàn)啊?
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2023-04-11
看劉思佳老師課的時(shí)候,看到了預(yù)付賬款, 收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2600 貸:預(yù)付賬款 22600 這里的貸方科目為預(yù)付賬款22600,是因?yàn)槭盏搅税l(fā)票但是沒(méi)有支付款項(xiàng)么?
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2020-01-01