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您好,我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),盈利不夠彌補(bǔ)以前年度虧損,就會(huì)產(chǎn)生退稅,我又不想退稅怎么辦?
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2022-05-20
老師,退回的以前年度城建印花所得稅,我記入了營業(yè)外收入,匯算清繳,是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整
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2020-05-15
匯算清繳中,職工教育經(jīng)費(fèi)不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除,超過部分,準(zhǔn)予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
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2019-03-21
老師好,請(qǐng)教一下:這段話的意思,“如果您的年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元,可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個(gè)人取得綜合所得時(shí)存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外”, 這兩種情況是國家優(yōu)惠政策這部分人400以內(nèi)都不交嗎?
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2023-12-23
老師,是這樣的,我在做匯算清繳,我看去年的會(huì)計(jì)在填資產(chǎn)折舊和攤銷這個(gè)表的時(shí)候就只填了資產(chǎn)原值和折舊額,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都沒有填,可是我翻了憑證,這些資產(chǎn)是有發(fā)票的,以前年度折舊這一塊都是調(diào)增的
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2020-05-12
我是物業(yè)小微企業(yè),季度末未做所得稅計(jì)提,次月申報(bào)后按申報(bào)單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計(jì)提分錄,同時(shí)繳納分錄,現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤中沒扣除,移至了20年的利潤中扣除,但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入,出現(xiàn)19年利潤跟匯算清繳報(bào)個(gè)差所繳19年度所得稅款,如何補(bǔ)救?
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2020-04-16
請(qǐng)問第三季度季報(bào)交了300多的企業(yè)所得稅,第四季度年度利潤總額又是負(fù)數(shù),是不是到明年5月匯算清繳要申請(qǐng)退稅?不想辦理退稅,要怎么調(diào)增呢?怎么調(diào)賬了?
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2020-12-24
高新企業(yè)如果按利潤表,是季度預(yù)繳納所得稅,與年度匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除了就多報(bào)了所得稅了,年度有加計(jì)扣除的,會(huì)減少呀,這個(gè)問題你公司是怎么辦了
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2018-04-10
第三季度所得稅預(yù)申報(bào)時(shí)忘記外地繳納了2萬一筆。現(xiàn)填寫年度匯繳清算時(shí)自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)和預(yù)申報(bào)時(shí)一致少了2萬。跑去窗口改第三季度預(yù)申報(bào)所得稅表格,窗口說只能改第四季度,目前做法時(shí)先改了第四季度,使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實(shí)際一致。但是做法是第四季度的收入做大了,有沒有更好辦法?
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2018-05-21
申報(bào)了所得稅匯算清繳,為什么1季度所得稅彌補(bǔ)以前虧損那里帶不出數(shù)據(jù),是需要間隔多長時(shí)間嗎,還是怎么回事?
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2023-04-01
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的,商品也都入庫了,只是發(fā)票沒有,這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好,是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品,然后匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增。
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2021-12-16
!我一個(gè)問題困擾很久了,麻煩你給我解惑一下:問過幾個(gè)老師,回答都不一樣,我信任你的解答:我去年的財(cái)務(wù)年報(bào)和今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)完了,4月份做的年度匯算清繳,需要補(bǔ)交所得稅,實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,做分錄:借所得稅費(fèi)用114,貸應(yīng)交稅金114,繳納借應(yīng)交稅金114,貸銀行114,。問題來了(一)4月份做完這個(gè)分錄,我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤114,貸所得稅費(fèi)用114.借利潤分配114貸本年利潤114,還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配呢?(二)做完以上賬務(wù)處理,年度報(bào)表不調(diào),那今年報(bào)第一季度的報(bào)表有需要調(diào)的嗎?我是4月份補(bǔ)繳的所得稅,報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)?希望老師給指導(dǎo)一下,非常感謝
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2022-04-18
18年賬上補(bǔ)繳了17年匯算清繳企業(yè)所得稅的稅額9610.92,用了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在19年我要準(zhǔn)備做18年的匯算清繳,那18年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中的未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額需要相應(yīng)調(diào)整減少9610.92,對(duì)嗎?
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2019-01-21
老師,公司2018年11月份成立的,2019年沒有做企業(yè)所得稅的匯算清繳,那明年匯算清繳時(shí)還把2018年的成本算上嗎?
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2019-12-15
老師,請(qǐng)問下2018年度匯算清繳還未申報(bào),導(dǎo)致季度企業(yè)所得稅申報(bào),沒有彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)。這種情況,可以先做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款――暫估下個(gè)月在紅沖嘛?
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2019-04-14
請(qǐng)教老師,匯算清繳時(shí),增加了企業(yè)所得稅,應(yīng)該是屬于2018年三季度的稅款,三季度的報(bào)表有誤造成的,現(xiàn)在需要更改三季度的報(bào)表嗎
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2019-06-23
上一年是虧損 這次季度可以把上一年的虧損填上嗎?還是在下一年做匯繳時(shí)再去彌補(bǔ)? 匯算清繳是虧損的 整年度也沒有交企業(yè)所得稅 這個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫什么?
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2022-04-13
請(qǐng)問18年度發(fā)生了固定資產(chǎn)清理,11月以前一直計(jì)提了折舊,12月做的清理,有清理損失,那么匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那張表還用填么?清理損失填在哪張表里?
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2019-05-28
所得稅匯算清繳,由于計(jì)提稅金,做以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)未分配利潤要改嗎
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2014-09-19
在申報(bào)18年第四季度所得稅時(shí),將營業(yè)成本本年累計(jì)填錯(cuò)了(比實(shí)際多填了360萬),這個(gè)現(xiàn)在怎么辦,做18年匯算清繳的時(shí)候可以處理嗎
1/818
2019-05-14