老師,您好,請問下納稅年度終了是什么意思?是從什么 問
同學(xué),你好 納稅年度是指用于計(jì)算和報(bào)告?zhèn)€人或企業(yè)稅務(wù)義務(wù)的特定時(shí)間段,通常為一年。 在中國,企業(yè)的納稅年度一般從每年的1月1日開始,到12月31日結(jié)束。在美國,個人納稅人的納稅年度也是從1月1日到12月31日。 答
小型微利企業(yè)是對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不 問
是的,就是那樣子的哈 答
老師,財(cái)務(wù)管理制度里面包括財(cái)務(wù)報(bào)銷流程嗎 問
財(cái)務(wù)管理制度里面,通常包括財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 答
老師,預(yù)付賬款那個余額在貸方,填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該是 問
預(yù)付賬款的借方 取預(yù)付借方與應(yīng)付借方 答
老師,公司中秋發(fā)購物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答

老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
答: 你好,是的,是需要的了。
老師你好,企業(yè)所得稅預(yù)交表里的本年累計(jì)收入,本年累計(jì)成本,本年累計(jì)利潤數(shù)據(jù)填成季度的數(shù)據(jù),是不是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)不了呀?
答: 你好,為什么申報(bào)不了的?你這個填寫是正確的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里:1.為什么填寫的是本年累計(jì)金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳?)2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
答: 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算,不是根據(jù)一個季度的數(shù)據(jù)計(jì)算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
第四季度的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么區(qū)別?都是本來累計(jì)數(shù),不一樣在哪里
本年累計(jì)負(fù)數(shù),但上季度有預(yù)繳所得稅.現(xiàn)在本季度是正常申報(bào)然后匯算清繳申請退稅是嗎
所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里本年累計(jì)金額下的營業(yè)收入和營業(yè)成本是填本季度的還是填1-本季度的累計(jì)金額
個體戶經(jīng)營所得,像企業(yè)所得稅一樣形式嗎?季度可以預(yù)繳納,年度時(shí)候就匯算清繳?怎么計(jì)算季度匯算清繳?。?/a>
本季度的所得稅是正數(shù),本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù),本年累計(jì)是虧損的,就第二季度是盈利的,那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎

