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41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤(rùn)總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
季度預(yù)繳所得稅,計(jì)算的依據(jù)是什么?當(dāng)季的所得額嗎
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2019-04-05
季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的啊?
1/1720
2019-04-06
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02
老師,季度所得稅申報(bào)表是不是不超過(guò)9萬(wàn),按實(shí)際數(shù)申報(bào),然后交稅
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2018-10-22
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)更正以前年度個(gè)人所得稅申報(bào)表之后,用不用更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
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2019-07-12
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
第三季度發(fā)現(xiàn)第一季度的所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填寫(xiě)錯(cuò)誤,影響小微企業(yè)判定,這個(gè)問(wèn)題怎么處理呀
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2019-10-15
現(xiàn)在填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了,但利潤(rùn)總額沒(méi)錯(cuò)。如果四個(gè)季度預(yù)繳申報(bào)表里“營(yíng)業(yè)成本”這一項(xiàng)匯總與年度申報(bào)表不一致可以嗎 利潤(rùn)總額一致
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2018-05-17
#提問(wèn)# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
第一二季度虧損,第三四季度盈利,并繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要匯算清繳應(yīng)該怎么做
1/1406
2018-05-08
預(yù)繳納季度所得稅
1/1623
2017-05-24
這個(gè)季度的企業(yè)所得稅表發(fā)生變動(dòng)了,只有本年累計(jì)數(shù)了,那如果上個(gè)季度繳納所得稅了,營(yíng)業(yè)收入那里怎么填寫(xiě)呢
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2018-07-12
之前年度都是虧損的,今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎?這里的虧損怎么跳不出來(lái) 也輸入不了,19年的匯繳清算也申報(bào)了 怎么還不出來(lái)
1/1293
2020-04-23
我6月份公司開(kāi)出了超500萬(wàn)的免稅普票(在科技局備案過(guò)的委托開(kāi)發(fā)合同的服務(wù)費(fèi)),我現(xiàn)在在填所得稅季度申報(bào)表,其中有個(gè)不征稅收入,我前期開(kāi)出的500萬(wàn)的免稅普票屬于這個(gè)不征稅收入嗎?
1/679
2021-07-14
這個(gè)本季度出現(xiàn)了所得稅 就這么申報(bào)可以嗎 這樣報(bào)上吧去會(huì)不會(huì)交稅 還是要把本季度的利潤(rùn)刪掉啊
1/648
2018-01-11
公司2019年虧損10萬(wàn),2020年第一季度盈利3萬(wàn),兩年加起來(lái)還虧損7萬(wàn)呢,如果2020年第一季度我先交了所得稅,等五月份報(bào)完年報(bào)就可以申請(qǐng) 退稅嗎?
1/1008
2020-04-24
我們這個(gè)季度有盈利,所以有所得稅是要申報(bào)的,可專(zhuān)管員讓這月先不交稅,那么我們的報(bào)表怎么報(bào)
1/580
2017-10-19
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人年度綜合所得個(gè)稅申報(bào) 和之前該獨(dú)資企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎?
1/1418
2020-05-20
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
1/756
2017-04-14