匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致,需要更正申報季報的所得稅嗎?會有罰息嗎?
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2022-03-10
公司去年1到11月都是虧損,然后12月盈利100萬,之前三個季度都不交企業(yè)所得稅,就第四個季度需要交4000塊,但是忘了計提,所以第四季度報表都沒有體現(xiàn)所得稅費用,現(xiàn)在可以在12月補起這筆分錄,然后更正第四季度的財務(wù)報表嗎,企業(yè)所得稅怎么做賬
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2019-03-04
我企業(yè)所得稅的季報表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對,寫少了,現(xiàn)在我該怎么辦,第四季度的季度現(xiàn)在還沒報,我該怎么操作?
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2018-01-15
,高新技術(shù)企業(yè)的所得稅稅率是百分之十五嗎?為什么季度預繳申報表上顯示的是百分之二十五?怎么知道自己企業(yè)的所得稅稅率呢?
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2018-04-03
老師,我是2月中旬新成立的公司,但是第一季度申報企業(yè)所得稅時有利潤,要交3百多的企業(yè)所得稅,但是領(lǐng)導又不想交,該怎么做?
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2023-03-13
老師,你好!小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎?怎么申報上個季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢?還是按 25%的稅率計算的呢
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2020-04-22
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅年報申報是不是要到窗口去做更正申報?在季報中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
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2020-07-30
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤就得交吧?不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧?也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧?
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2017-06-21
41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補的虧損額。
截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為
33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。
計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
你好,老師,第三季度暫估成本是64萬,第四季度實際收到40萬的發(fā)票,多暫估了24萬?,F(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅,提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個有影響嗎?還有就是因為多暫估了,利潤表里的營業(yè)成本是負數(shù),這個怎么申報
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2024-01-13
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
2016年企業(yè)凈利潤是-401771.45元,現(xiàn)在到第二季度凈利潤是136974.44元?,F(xiàn)在要申報第二季度的早報表,還差4693元的企業(yè)所得稅,以前虧損的,現(xiàn)在可不可以先彌補回來呢?
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2017-07-15
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊,當季在申報所得稅時,固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報所得稅時,怎么申報?
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2019-05-13
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
請問申報企業(yè)所得稅時,所填寫的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn),對稅額有影響嗎?
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2019-05-31
老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎,季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表本季度期末數(shù)據(jù)是不?
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2019-07-09
6月份報表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師請教下,企業(yè)所得稅是按季度預交,年度再匯算清繳。我們公司年度預算利潤總額為100萬元(假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預交了企業(yè)所得稅25萬,是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做:3季度利潤總額為10萬元,4季度利潤總額為-10萬元,也不可行?
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2016-10-18