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老師您好,想問下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅,該貨物在當(dāng)年的所屬期,已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn),在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減, 這個(gè)操作方式對嗎?
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2024-05-28
老師好:稅務(wù)局提示疑點(diǎn),季度營業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額,我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位,我該怎么回復(fù)?謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選? ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ?
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2024-10-18
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來???怎么做分錄
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2019-11-14
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ,如果在增值稅申報(bào)表中填寫?
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2017-12-08
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票,申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期,導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的,后來四季度這筆未開票收入又開了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
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2023-10-18
老師,小規(guī)模季度報(bào),只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元(含稅),增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄,還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢,這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大,會出現(xiàn)這種情況嗎?是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03
增值稅申報(bào)表(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
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2022-05-20
小規(guī)模季報(bào),二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費(fèi),開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對賬?
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2021-03-22