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上個(gè)月“未交增值稅”金額多填了,這個(gè)月怎么調(diào)整?
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2024-10-14
做建材批發(fā)的增值稅企業(yè)類型應(yīng)該選填哪一種
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2024-01-16
現(xiàn)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷填在第幾行次
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2019-03-13
增值稅納稅申報(bào),填錯(cuò)了行了,過(guò)了屬期該怎么辦
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2019-09-29
老師,酒店住宿餐飲,小規(guī)模,增值稅季報(bào)怎么填呢
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2020-07-02
增值稅附表一,銷售額、銷項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù),保存不了
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2017-04-08
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表,怎么填寫(xiě)1%的銷售額
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2020-04-01
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候,現(xiàn)金流量表必須填嗎?
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2019-04-03
第二季度的增值稅納稅申報(bào)表填錯(cuò)了怎么辦呢?
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2017-10-12
這個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表8.9.10欄要填免稅銷售額
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2019-06-17
增加貨物名稱怎么填寫(xiě)
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2021-06-05
招待費(fèi)開(kāi)專票 招待費(fèi)開(kāi)了專票,我故意做了進(jìn)項(xiàng)稅,又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那么填增值稅納稅申報(bào)表二的時(shí)候,是不是要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,具體填列15欄對(duì)嗎?
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2019-12-31
4月份增值稅納稅申報(bào)表中 “未開(kāi)具發(fā)票”填寫(xiě)了50萬(wàn),5月份把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了 那么在5月份申報(bào)表中,這個(gè)50萬(wàn)應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊? (5月份申報(bào)表中,“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”這一欄次,是從稅控盤(pán)提取的,已經(jīng)包括這個(gè)50萬(wàn)了)
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2018-05-24
老師我想問(wèn)下申報(bào)增值稅,這個(gè)1-2-3應(yīng)該怎么填啊,公司有稅務(wù)機(jī),可以自己開(kāi)普通增值稅發(fā)票。然后公司開(kāi)了專用發(fā)票是在稅務(wù)局開(kāi)的,這個(gè)應(yīng)該怎么填呢。還有10小微企業(yè)免稅銷售額。是普通發(fā)票可以免稅還是
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專票,增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
增值稅發(fā)票收到后是不是需要全部認(rèn)證,然后分情況,不能抵扣的在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)不填寫(xiě)就可以嗎,如果不認(rèn)證是不是會(huì)形成滯留票?
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2019-01-17
老師好,當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)。沒(méi)有開(kāi)票,后期可以2-3月一起開(kāi)嗎?小規(guī)模每季度,增值稅報(bào)表。直接填未開(kāi)票收入?后期再一起開(kāi)了,報(bào)表怎么填?
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2019-11-25
老師,增值稅附表3(服務(wù),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn))是只有開(kāi)具了服務(wù),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票,才填寫(xiě)的嗎?還是說(shuō)只要開(kāi)具了發(fā)票都得填寫(xiě)?
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2020-07-13
稅務(wù)改版后我的增值稅主表和附表數(shù)據(jù)怎么一直效驗(yàn)不過(guò)?請(qǐng)問(wèn)本期發(fā)生額該填普票金額么?本期扣除額是不是該填普票的稅額?
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2019-07-05