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建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅在申報(bào)時(shí)填哪幾個(gè)表?
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2019-08-28
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù),申報(bào)增值稅該怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2022-04-15
收到的退附加稅,利潤(rùn)表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過(guò),怎么辦
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2023-10-18
老師,您好,我上個(gè)季度由于開(kāi)票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開(kāi)票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金,但是還有1筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅納稅申報(bào)表中四季度的增值稅申報(bào)時(shí)包含這一筆稅,現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅時(shí),我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?簡(jiǎn)易計(jì)稅,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-12
一月開(kāi)了10萬(wàn)(含稅稅率3%),三月開(kāi)了20萬(wàn)(稅率1%)填增值稅納稅申報(bào)表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額應(yīng)該怎么填,三月20萬(wàn)的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開(kāi)了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09
增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
老師,存在預(yù)繳增值稅的地產(chǎn)業(yè)建筑業(yè),在預(yù)繳前有很多的進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù),請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅可以抵減進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)嗎,增值稅納稅申報(bào)表上是怎么反映的?
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2019-05-10
你好,老師,我是國(guó)際貿(mào)易公司,我在申報(bào)增值稅主表的時(shí)候,有個(gè)提示,不知道是哪兒出錯(cuò)了
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2019-07-10
疫情期間,企業(yè)(小規(guī)模)捐贈(zèng)了一批自產(chǎn)物資,計(jì)提了銷(xiāo)項(xiàng)稅(沒(méi)計(jì)收入),在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表不知怎樣填寫(xiě),請(qǐng)教老師哈?
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2022-04-21
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開(kāi)具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表 開(kāi)具的都是免稅的 50萬(wàn)的銷(xiāo)售金額都填寫(xiě)在12欄嗎?還是第10欄填45萬(wàn),第12欄填5萬(wàn)?
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2022-04-25
增值稅申報(bào)表這個(gè)月由于進(jìn)項(xiàng)稅填錯(cuò),導(dǎo)致少交稅,下個(gè)月多交稅可以嗎
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2024-02-01
1.對(duì)于先開(kāi)票,分期確認(rèn)收入的增值稅申報(bào)表開(kāi)票當(dāng)月和后面分期確認(rèn)收入的時(shí)候分別怎么填? 2.對(duì)于車(chē)票加計(jì)扣除的那種申報(bào)表怎么填?稅控盤(pán)不用勾選吧?車(chē)票是帶有員工身份信息的那種專(zhuān)票
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2020-11-12
設(shè)計(jì)費(fèi)的收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪一列?
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2022-04-09
附表四 減免稅申報(bào)表 沒(méi)有涉及 是不是就不用填寫(xiě) 也不管? 減免稅申報(bào)表主要填什么的老師
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2022-12-29
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
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2017-04-10
老師,我這個(gè)月只有購(gòu)稅控盤(pán)的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
你好,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中本月應(yīng)收賬款=上月應(yīng)收賬款和未收款收入之和,對(duì)嗎
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2019-06-11