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小番茄
于2024-02-01 17:18 發(fā)布 ??508次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-01 17:18
不可以的,需要更正申報。
小番茄 追問
2024-02-01 17:20
老師,是11月錯了,12月已經(jīng)調整了,稅局現(xiàn)在還沒查到
郭老師 解答
主要是怕有風險,一旦比對的話,很有可能會要求補稅。
2024-02-01 17:23
一般申報后多久比對
2024-02-01 17:24
這個就不一定了,2023年有的才比對到2021年。
2024-02-01 17:25
11月進項多寫了,但是在12月已經(jīng)轉出了
是不是只有滯納金
對的是的,需要補稅的有滯納金
2024-02-01 17:27
轉出了,還要補稅嗎
2024-02-01 17:28
你在所屬期11月份沒有轉出,需要交稅
12月份兒你多交的那一部分再給你退。
退稅是要查賬的嗎
2024-02-01 17:29
不需要的,這個不差。
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購買稅控盤增值稅進項,增值稅申報表數(shù)據(jù)如何填呢?
答: 你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細表即可
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報11月份的增值稅申報表把進項稅的金額填進去嗎
討論
你好增值稅申報表上的期末留抵進項稅都是經(jīng)過認證的是嗎
在填寫增值稅申報表的時候,該如何填寫呢?本期的進項稅退稅抵扣就不用填寫了是嗎?
我們公司收購澳洲堅果是屬于農產(chǎn)品,我們用于加工銷售,那是不是可以抵扣13的進項稅,怎么填寫增值稅申報表
老師,我問下上個月有進項稅沒有加計抵減,這個月要是補記的話,增值稅申報表四 本期發(fā)生額是不是寫這個月和上個月兩個月加計抵減的合計數(shù)啊
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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