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老師,借:應交稅費-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項負數(shù)專用發(fā)票,不需要認證,申報報表中也沒有體現(xiàn),是要自己手動填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
老師增值稅減免稅這個報表怎么填因為我們增值稅是免稅的
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2019-06-12
第一次申報免抵退稅,不會,幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報表,免抵退稅申報匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
老師 我想問一下我在填寫個體工商戶增值稅申報表 銷售額未達到起征點還需要填寫附表減免明細嗎 如果填寫主表中應納稅額和本期應補退稅額是負數(shù)對嗎
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2020-10-08
老師,請問生產(chǎn)型企業(yè),視同內(nèi)銷業(yè)務在龍圖申報系統(tǒng)的操作和免抵退的操作流程一樣嗎?還有視同內(nèi)銷業(yè)務在增值稅申報表如何填寫?
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2019-12-18
老師,我上月申報的增值稅申報表,月初去拿銀行對賬單的時候,沒有顯示扣款的金額
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2020-05-04
公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報表的時候進項稅抵扣顯示在一般項目,籌建期企業(yè)認證的進項稅顯示留抵,應該顯示在即征即退項目吧?
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2019-03-13
老師,請問在增值稅申報表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開具普票的稅額跟無票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報表上,27和28欄,指的是什么
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2020-05-07
從19年4月1日起! 國內(nèi)旅客航空運輸電子客票行程單可以相對應的抵扣進項稅!但是這行程單的進項并沒有認證!這增值稅申報表要怎么填寫呢?進項
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2019-04-04
老師,我想問一下,我1季度申報的財務報表,包括增值稅申報表上的年初余額都是沒有重分類的報表,我現(xiàn)在六月份想把我的報表改成重分類的報表,應該怎么填寫。我填寫財報時期初數(shù)用改嗎?之前一季度的報表用改。
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2024-07-15
你好老師,我公司4月份的進項稅發(fā)票當月已認證(當月發(fā)票全勾選認證),但當時發(fā)票沒拿過來,就沒做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補進去,如果不補到4月份里,4月份的增值稅申報表里的進項稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17
個體戶增值稅申報表未超過核定銷售額是按核定銷售額做免稅銷售額嗎
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2022-09-15
生產(chǎn)型企業(yè)非自產(chǎn)產(chǎn)品出口,怎么做增值稅申報表
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2023-08-10
請問我們是一家公益性的基金會,收到的捐贈收入要填到增值稅申報表里的其他免稅銷售額里面嗎 、
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2019-04-15
增值稅申報表的金額自動生成修改不了,導致當月增值稅銷項稅與實際增值稅申報表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營業(yè)外支出,下個月實際發(fā)票銷項稅金額與申報表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
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2019-02-26
報稅的時候增值稅納稅申報表提取不到附表一中銷項稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_錯,故先沖紅,又重新開出一張,因名稱有錯。問一下如何填增值稅納稅申報表附表二
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2018-03-29
#提問#老師我是銷售 苗木 個體工商戶 國稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報表那個表,我應該填哪一欄?還有減免申報明細表怎么填
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2019-10-09