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老師,我們公司業(yè)務(wù)員出差,“差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表”上面的“伙食補(bǔ)貼”\\"交通費(fèi)補(bǔ)助“是按我們費(fèi)用報(bào)銷制度上面來的是不?然后是這兩個(gè)補(bǔ)助需要發(fā)票才可報(bào)銷嗎?謝謝老師。
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2020-08-24
,A公司是我公司的財(cái)務(wù)顧問。我公司簽合同時(shí)同意承擔(dān)A公司為我公司服務(wù)時(shí)發(fā)生的差旅費(fèi)。A公司的顧問在發(fā)生差旅費(fèi)時(shí)應(yīng)當(dāng)要求對方開哪個(gè)公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票,怎樣向我公司報(bào)銷?
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2017-09-12
老師,公司員工墊付交了外地稅費(fèi),員工把稅票拿回來,這種可以報(bào)銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎?還有各種差旅費(fèi)也能打到員工私賬上嗎?稅務(wù)有沒有要求呢?
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2019-09-09
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機(jī)票可以用嗎?外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報(bào)銷機(jī)票。這個(gè)該怎么處理
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2017-09-20
請問收到員工報(bào)銷的國內(nèi)機(jī)票,票價(jià)1240,民航發(fā)展基金100元,其他費(fèi)用為0,合計(jì)金額1340元,抵扣額為102.38元,做賬分錄為:借:差旅費(fèi)1237.62 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)102.38 貸:現(xiàn)金/銀存1340,分錄跟分錄金額對嗎?
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2019-08-22
你好!老師!我們單位一位同事開的機(jī)票發(fā)票,是代理服務(wù),代理機(jī)票產(chǎn)品服務(wù),這種可以作為差旅費(fèi)報(bào)銷憑證嗎?
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2019-10-11
企業(yè)為取得合同發(fā)生的,除預(yù)期能夠收回的增量成本之外的其他文出,例如,無論是否取得合同均會(huì)發(fā)生的差旅費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、為準(zhǔn)備投標(biāo)資料發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益,這些支出明確由客戶承擔(dān)。記入哪個(gè)科目呢
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2021-10-18
員工報(bào)銷差旅費(fèi)500元,8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元,剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他,在8月份的會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用~差旅費(fèi)500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費(fèi)對公司是有益的,收到的住宿費(fèi)專票都是從本市開出的,不清楚是招待費(fèi)還是差旅費(fèi),從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)是么?
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2018-09-04
老師,借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個(gè)銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費(fèi),是做借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)1000貸:其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)開的專用發(fā)票可以與打車費(fèi),就餐費(fèi),車票貼一起么?直接全部列支到管理費(fèi)用差旅費(fèi)中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認(rèn)證,可以記賬么?
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項(xiàng)目的報(bào)銷費(fèi)用是寫成工程施工-各費(fèi)用(交通費(fèi),差旅費(fèi)),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),(所有交通,差旅都走這一個(gè)科目?),按哪個(gè)?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項(xiàng)目的報(bào)銷費(fèi)用是寫成工程施工-各費(fèi)用(交通費(fèi),差旅費(fèi)),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),(所有交通,差旅都走這一個(gè)科目?),按哪個(gè)?需要怎么分科目
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2019-03-26
老師,公司賬戶付款給員工差旅費(fèi)報(bào)銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn),沒有培訓(xùn)文件,培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明,不單獨(dú)報(bào)食宿費(fèi),填差旅費(fèi)報(bào)銷單每人每天補(bǔ)助100元,記入管理費(fèi)用一差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi)?
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2019-05-08
同事出差每天給的差旅補(bǔ)助50元我應(yīng)該入福利費(fèi)嗎,那么個(gè)人所得稅申報(bào)需要加這筆費(fèi)用嗎
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2018-11-17
員工出差報(bào)銷打車費(fèi)和客戶一起吃飯的餐費(fèi),這個(gè)餐費(fèi)也可以作為差旅費(fèi)全部企稅前扣除嗎?
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2021-10-06
出差的伙食補(bǔ)助我單位一直做差旅費(fèi),新來的會(huì)計(jì)做到福利費(fèi),請問到底應(yīng)該在什么費(fèi)用入賬?
1/1074
2019-09-28
老師你好,公司員工的出差補(bǔ)助可以不計(jì)入社保做為社?;鶖?shù),那具體怎樣操作呢?直接在差旅費(fèi)報(bào)銷單中寫上差旅補(bǔ)助金額,那這部分金額報(bào)銷是不需要發(fā)票,且不用計(jì)入社保做社?;鶖?shù)的是嗎?
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2022-02-17
一般納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)選擇按照3%征收率計(jì)稅,員工產(chǎn)生的長途旅客運(yùn)輸差旅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎??
1/1823
2021-08-07
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