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我公司十月份開始出口,附加稅零申報(bào),十一份退稅了,附加稅可不可以零申報(bào),不能怎報(bào)
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2018-12-09
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報(bào)關(guān)單,但還沒開始申請(qǐng)退稅,因?yàn)槭切缕髽I(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥?bào)增值稅呢,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國(guó)外的客戶的,對(duì)吧?,所以我不知道在哪個(gè)時(shí)侯申報(bào)增值稅,我們還沒收到國(guó)外客戶的貨款
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2019-06-12
問下出口退稅的運(yùn)輸發(fā)票沒有,因?yàn)楦兜氖乾F(xiàn)金,申報(bào)資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
出口退稅的普通發(fā)票本來(lái)稅率是0關(guān)我開的時(shí)候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒有進(jìn)項(xiàng),如果正常申報(bào),這個(gè)開13的稅的稅額是不是全部會(huì)直接從公戶劃走,還有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2019-08-02
#提問#咨詢下,出口退稅時(shí)18年12月的報(bào)關(guān)單,就這個(gè)月進(jìn)行退稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)問題,購(gòu)進(jìn)發(fā)票 名品:瓷磚,報(bào)關(guān)單寫的是地磚,這次申報(bào)遇到稅務(wù)局人為挑選出來(lái),因?yàn)闀r(shí)間久了,并且不是一票對(duì)一單的情況,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,并且我們18年申報(bào)退稅時(shí)不止一單是這個(gè)情況,都已經(jīng)退稅下來(lái)了,就這一個(gè)單子,我應(yīng)該怎么處理,報(bào)關(guān)單是沒辦法改了,發(fā)票也不好改,因?yàn)槎愘M(fèi)都不同了。
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2019-06-09
老師您好,我們公司收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,里面有一項(xiàng)產(chǎn)品是做出口退稅的,其他的產(chǎn)品是內(nèi)銷的,現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報(bào)退稅了,后面內(nèi)銷的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
老師,我想問下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務(wù)后,增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2015-03-18
有兩單報(bào)關(guān)單改境內(nèi)貨源地,改單費(fèi)共計(jì)1000元。開發(fā)票開改單費(fèi)好還是加下單運(yùn)費(fèi)合適?16年還有4單沒有申報(bào)出口退稅
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2017-01-25
“新辦的自營(yíng)出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說(shuō)首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說(shuō)這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
老師你好,請(qǐng)問4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
只做出口的外貿(mào)公司,如果不做出口退稅,平時(shí)要怎么報(bào)稅呢
1/2346
2017-09-10
采購(gòu)用于出口的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?出口有13%的退稅率
1/1526
2018-12-13
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時(shí)把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
3/2521
2017-05-19
老師,出口貨物后,退稅申報(bào)時(shí)的日期填寫哪一個(gè),報(bào)關(guān)單上只有一個(gè)申報(bào)日期,是這個(gè)嗎
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2021-01-31
出口貨物收匯是什么意思?今年開始出口免抵退稅無(wú)需申請(qǐng)延期申報(bào)只要具備關(guān)稅完稅證明和電子普通發(fā)票等資料就可以了嗎?不受4月申報(bào)期限制嗎
1/1702
2020-03-07
我們單位有一批出口退貨,在7月時(shí)開了一份未退稅(已補(bǔ)稅)證明。我在申報(bào)6月出口時(shí)做了紅沖,沖抵了當(dāng)期的退稅額。但忘記未退稅(已補(bǔ)稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報(bào)時(shí),就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
1/1260
2020-08-17
生產(chǎn)型企業(yè)做出口免抵退稅時(shí),必須要有出口的銷項(xiàng)發(fā)票嗎
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2021-06-30
外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)是免稅銷售額,還是免、抵、退出口銷售額
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2018-04-17
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問差額15萬(wàn)怎么去掉啊? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
1/698
2019-06-23