
進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項稅額13%,退稅10%,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,要的,是要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的!
老師您好 請教一下 月末 企業(yè)一般將 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未繳增值稅,那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進(jìn)項 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸,出現(xiàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 的金額 大于 (銷項-進(jìn)項 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸)的金額 是什么原因呢 ?最后他們當(dāng)月 應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅 -(銷項-進(jìn)項 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸)?`.
答: 每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報,稅務(wù)報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,建議撤銷申報,然后再重新申報處理。

