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外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
請(qǐng)教老師:我們公司是紡織行業(yè)出口退稅企業(yè),可以申請(qǐng)留抵退稅嗎?
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2023-03-22
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購商品的話是不是只能申請(qǐng)免稅?
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2018-07-23
老師,請(qǐng)問,辭退的員工,她之前月份欠公司保險(xiǎn)個(gè)人部分的錢沒給,公司不要了,這個(gè)分錄如何走賬?是走營業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
出口退稅申報(bào)在什么情況下當(dāng)月要申報(bào)退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
請(qǐng)問現(xiàn)在辦理出口征稅率 是多少,退稅率是多少?
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2019-08-20
出口企業(yè)進(jìn)口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請(qǐng)問稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
進(jìn)出口加工企業(yè),上月收到出口退稅款,本月這筆稅跑到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里去了,要怎么填才對(duì)呢,不是退稅了嗎?怎么這月又要轉(zhuǎn)出呢
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2019-03-19
我司營業(yè)執(zhí)照上沒有進(jìn)出口三個(gè)字,而客戶的營業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個(gè)字,請(qǐng)問這種情況下我司能給客戶開增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額是按當(dāng)月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的區(qū)別在哪里?怎么確認(rèn)當(dāng)期收入?兩者的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-04-15
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
我們出口樣品不收匯并報(bào)關(guān)的,進(jìn)行免稅處理。。會(huì)計(jì)分錄怎么操作 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-21
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來,那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
一家銷售企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,享受免退稅,在增值稅申報(bào)時(shí),主表是填列第7欄免抵退銷售額,還是填列在第8欄免稅銷售額?當(dāng)月沒有進(jìn)行出口退稅申報(bào),附表二第28欄需要填列嗎?填列之后有無影響?
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2019-03-05
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎?
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2019-07-31
出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2023-08-07
咱們報(bào)稅系統(tǒng)里沒有進(jìn)出口的那部分嗎?不是增值稅報(bào)表,就是出口退稅系統(tǒng)
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2017-01-17