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可修復(fù)的廢品返修發(fā)生的各種費(fèi)用,記入“廢品損失”的借方,其回收的殘料價值和應(yīng)收賠款,從“廢品損失”貸方轉(zhuǎn)入“原材料”、“其他應(yīng)收款”的借方 可修復(fù)的廢品,不是再多投入“人工、物料、費(fèi)用”,就可以變成完工產(chǎn)品了嗎?怎么會有殘料值、應(yīng)收賠款?
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2020-03-20
支付辦公室租金分錄: 借:其他應(yīng)收款-房東 100 貸:銀存 100 收到房東發(fā)票分錄: 借:管理費(fèi)-租金 100.01 貸:其他應(yīng)收款-房東 100.01 現(xiàn)在收到房東退還押金1000,賬上其它應(yīng)款款金額為999.99,這個差額現(xiàn)在怎么調(diào)?
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2022-11-22
公司17年因“其他應(yīng)收款”科目有掛350W 被稅務(wù)局查過補(bǔ)繳過個稅,現(xiàn)在公司也不經(jīng)營了,賬上其他應(yīng)收款還是掛著350W,今年還會不會有同樣的問題呢?
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2018-01-23
老師好,我賬務(wù)記了一筆其他應(yīng)收款40萬,現(xiàn)在我們公司開票了掛帳了,但是錢沒回來,我怎么做分錄
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2022-01-14
公司變更了法人,外賬里向舊法人借入現(xiàn)金的往來款的其他應(yīng)收款科目有余額,該余額可以賬務(wù)調(diào)整到新法人“其他應(yīng)收款”的科目嗎?
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2024-05-18
老師,請教一下這個錢是轉(zhuǎn)給我們老板娘了,用來采購了但是沒有發(fā)票,我該怎么做賬,做其他應(yīng)收款的話年底下來掛賬太大,還有什么辦法嗎
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2022-04-14
入庫單做憑證沒有付款的貨款可以掛其他應(yīng)收款嗎
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2017-03-24
老師,廚房師傅報(bào)銷上月伙食費(fèi)2000元,做賬入費(fèi)用1500,500需要員工承擔(dān),走其他應(yīng)收款。那廚房師傅報(bào)銷時,報(bào)銷2000還是報(bào)銷1500呢
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2019-07-01
老師,付員工宿舍裝修費(fèi)用7000,付給裝修個人王工虎,發(fā)票沒取得,掛其他應(yīng)收款嗎?
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2019-05-09
您好,我問一下,幾年前有有一個過百萬的支出,對方一直沒有開發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在對方公司已注銷,發(fā)票開不出來了,就一直掛在其他應(yīng)收款,有什么好的解決方式嗎?還是一直掛在其他應(yīng)收款上?
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2022-03-09
個人借公司的錢,其他應(yīng)收款可以跨年嗎?稅務(wù)局查不
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2019-12-11
留底稅額為什么要做到:其他應(yīng)收款_留抵稅金
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2021-03-09
老師,去年有幾筆賬是入了其他應(yīng)收款-A公司的,同時也沒有對這邊其他應(yīng)收款-A公司進(jìn)行費(fèi)用暫估,今年就收到對方的服務(wù)費(fèi)發(fā)票.請問收到的這些發(fā)票如何入賬?
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2020-07-31
老師,請問公司付的保證金收不回來了,這種壞賬的其他應(yīng)收款,怎么做賬?
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2019-07-31
,在查公司輔助科目明細(xì)賬的時候,出現(xiàn)了個人名義掛賬的其他應(yīng)收款貸方余額,是不是就是說這個掛賬的人欠公司的錢?還是公司欠他的錢?
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2019-04-09
老師,A公司資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款金額過大,有4000多萬,看了主要是自己名下另一家公司B掛到賬有3600多萬,掛的這家B公司只有房租給A公司,然后A公司每月打款給B公司貸款息,那賬怎么樣給她走平呢
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2023-09-18
老師,以前年度錯把其他應(yīng)收款-公積金,計(jì)入其他應(yīng)收款-社保,現(xiàn)在導(dǎo)致一個貸方有月,一個借方有月,已經(jīng)跨年了,如何調(diào)整?
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2021-01-08
老師公司借法人的錢,和法人從公司拿備用金,都可以放在其他應(yīng)收款科目嗎?
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2016-11-22
你好,發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯了,請問是做憑證的沖紅,還是對于一個科目調(diào)整就好? 比如支付款項(xiàng) ,之前的會計(jì)說因?yàn)闆]有收到發(fā)票,都記入“其他應(yīng)收款”里,但是應(yīng)該記入 預(yù)付款項(xiàng) 的。 請問沖紅和調(diào)整有什么區(qū)別?
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2019-10-16
我在2018年做了其他應(yīng)收款,2019年做了調(diào)整了預(yù)算會計(jì),借.資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。2020年其他應(yīng)收款沖了辦公費(fèi),所以財(cái)務(wù)會計(jì)我是借,辦公費(fèi) 貸,其他應(yīng)收款。預(yù)算會計(jì)是借辦公費(fèi) 貸,資金結(jié)存 那財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個科目怎么搞
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2020-05-12