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老師,應納稅所得額不超過300萬,人數(shù)不超過300人,但是資產(chǎn)總額超過5000萬的,屬于什么企業(yè)?" 針對留抵退稅政策,我們屬于小型企業(yè)?退增量還是存量留抵稅額?"那是從制造業(yè)這一條件選擇退增量留抵? 怎么有的說是小微企業(yè) 有的說普通啊 哪個老師是對的
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2023-03-16
老師,你好,我想問下,我們是國企,政府有發(fā)文讓我們給租戶免半年租金,有些已經(jīng)交了租金,需要退,有些不要求退,就順延半年,有些還沒有交租金,我們已經(jīng)怎么處帳呢? 是先收了租金,才收到文件免租
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2022-12-12
出口退免稅中的:出口給進口本企業(yè)自產(chǎn)貨物的境外單位或個人。這句話如何理解?是要向外國企業(yè)先進口然后再銷售給同一個進口的企業(yè)才能免退稅嗎?銷售給其他境外單位或者個人就不行是嗎?
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2021-04-14
小微企業(yè)享受小微免抵增值稅,我上兩個季度的免抵增值稅沒有做收入,沒有繳納所得稅,我家利潤總額是虧損的,即使把免抵增值稅做上收入也是虧損,這樣不算偷稅漏稅吧!這個季度把前三季度的免抵增值稅都給補做上收入可以嗎?所得稅上一季度利潤總額本期數(shù)填寫對了!累計數(shù)錯了!這一季度直接按正確的數(shù)字填寫可以嗎?還是需要去稅務修改前一季度的累計數(shù)
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2019-01-07
增值稅專用發(fā)票已入賬但未抵扣,因開票有誤,需紅沖發(fā)票,需要退回記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)給供應商嗎
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2023-03-23
這個最后的應稅合計73984.43元可不可以用材料發(fā)票抵扣掉??就是用材料發(fā)票抵扣,然后退回這73984.43元哦
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2018-09-19
請問1月份認證的專票,本月繳稅已抵扣,那抵扣的稅款請問什么時候可以退給提供專票的客戶?
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2022-02-21
老師,已抵扣的進項發(fā)票有問題,供應商跨月開了紅字發(fā)票,已抵扣的藍字發(fā)票要退回給供應商嗎?
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2022-01-05
外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷的,抵扣是不是要分開來的。屬于外貿(mào)購進的進項歸退稅,內(nèi)銷的不能拿來抵扣對嗎
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2021-04-22
?我公司有個2022年入職繳納社保的退伍軍人,2022年,2023年沒抵扣的增值稅,是不是今年都可以再抵扣呢?
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2024-05-11
不是出口企業(yè),增值稅多繳了,只能留抵,不能退嗎,建筑業(yè),開了金額很大的票,抵扣到的比較晚怎么辦?
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2017-01-18
老師,期初多繳了附稅,去稅務辦了退抵,有1300多元,本月附稅合計800多元,還有500多沒抵完,怎么做分錄?
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2019-08-04
老師,機票取得的電子普通發(fā)票代理服務機票費上的稅額可以抵扣進項嗎?,退票費呢?可以抵扣不
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2019-08-14
我公司為購方,12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)在12月份抵扣做賬,現(xiàn)在是3月需要退回,已經(jīng)開具紅字信息表,還需要把原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退給銷方嗎?
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2020-03-09
如果企業(yè)有出口退稅,銷項1000,就是出口開普票的700,國內(nèi)專票是300,,進項800,進項不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒有抵扣,用來出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
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2022-04-13
將先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)(含個體工商戶),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額,這句話什么意思
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2023-03-24
這種沖銷抵扣的社保月末需要結(jié)轉(zhuǎn)無余額嗎就是之前社保繳多了,退了1萬多,但沒有退到賬上,直接從以后每月的養(yǎng)老中抵扣的這種需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2018-07-13
這個月報增值稅時,為啥抵扣的進項稅額在即征即退這欄,不在一般項目這欄,導致繳納的增值稅直接是銷項稅額,進項稅額沒抵扣上,我單位辦理了即征即退
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2022-03-07
18年的企業(yè)所得稅多交,當時簽訂是抵稅,抵過兩回,現(xiàn)在申請退剩余稅,稅務解釋已經(jīng)結(jié)案,并入國庫了。企業(yè)現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)困難,想申請退稅怎么辦?有什么依據(jù)?
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2020-07-14
19年匯算清繳,企業(yè)所得稅多交未退,抵20年的所得稅是,怎么做賬務處理,例如19年應退所得稅額為414元,20年第一季度應交430元.這筆抵所得稅的賬物怎么做?
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2021-04-12