国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師好 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將開發(fā)成本轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 視同銷售嗎 借 固定資產(chǎn) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 開發(fā)成本 對嗎
1/1853
2019-08-18
1.根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付材料款50 000元。上述材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證,材料價(jià)款80 000元,增值稅額13 600元,補(bǔ)付余款43 600元。補(bǔ)付余款的會計(jì)分錄可以寫成這樣嗎?借:原材料 8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19600貸:預(yù)付賬款 5萬 銀行存款 436002.材料采購賬戶貸方登記計(jì)劃成本,為什么在入庫的這個(gè)分錄又是實(shí)際成本?借:原材料貸:材料采購 材料成本差異
1/3964
2019-02-25
法人借款,是從公轉(zhuǎn)私到他那的,在11月借了344萬,帳面實(shí)收資本是209萬,本來想沖借款,無奈公司沒現(xiàn)入公戶沖,現(xiàn)在這樣了,銀行走不了,能做多少現(xiàn)金還借款到帳上的呢
2/965
2019-01-04
老師你好,就是我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P23萬的成本,然后成本發(fā)票是今年4月份回來的,現(xiàn)在我賬務(wù)上要怎么處理的?23年暫估的時(shí)候我分錄是這樣的:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
1/148
2024-05-13
我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時(shí)借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款. 借:專項(xiàng)應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用100 貸銀行存款100同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款,借:專項(xiàng)應(yīng)付款100貸:管理費(fèi)用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請問專項(xiàng)應(yīng)付款怎么申報(bào) 原來入賬時(shí)到最后都沒有計(jì)入收入 請問這里需要填寫嗎
1/1017
2021-03-26
老師請問以前年度確認(rèn)了收入 但是沒有暫估成本。然后19年回來的成本發(fā)票直接正常做賬,借 工程施工 材料 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)行稅 貸應(yīng)付賬款 ,后期把成本結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,請問該怎么調(diào)?把這個(gè)成本確認(rèn)到去年?
14/1532
2020-01-12
我公司是營銷策劃小規(guī)模納稅人 請問已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本,對方尚沒開發(fā)票,上月主管已經(jīng)叫我入借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付xx公司,月未也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在下個(gè)月對方開出勞務(wù)成本發(fā)票來,款項(xiàng)也付了,又如何做分錄?
1/750
2018-12-30
收到其他公司的借款當(dāng)成了還款入賬了怎么調(diào)整
1/890
2019-09-30
基本戶轉(zhuǎn)給個(gè)人錢,只能是借款嗎?
1/597
2019-11-08
什么叫不需要資本化的借款費(fèi)用?
1/4903
2018-09-16
老師沒有收到發(fā)票預(yù)提下月發(fā)票到了負(fù)數(shù)沖掉這筆,重新做借生產(chǎn)成本電費(fèi),管理費(fèi)用電費(fèi),貸應(yīng)付賬款,但是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本時(shí),上面正確喲成本電費(fèi)管理費(fèi)用電費(fèi)要結(jié)嗎
9/538
2020-03-11
老師您好, 有幾個(gè)問題可否請您指導(dǎo)一下, 企業(yè)在2月時(shí)在建設(shè)銀行新開了個(gè)一般戶來向銀行申請貸款,貸款額度是300萬, 3月從貸款額度內(nèi)借了3萬,4月借了5萬, 兩筆借款都是用于購貨。 ? 1.?由于約定的還款期限是隨借隨還, 最長是三年內(nèi)還清,要提前還清都可以, ?那么這兩筆借款是屬于短期借款還是長期借款? ? 2.?利息是每月還的,但由于款項(xiàng)借來是用于購貨的,那利息需歸入 購貨成本嗎? ? ??分錄應(yīng)該是: ?借 ?財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息支出 ???貸 銀行存款 ? 還是: ?借 ?庫存商品 ??貸 銀行存款 ???? ? 3.???還利息 和本金時(shí) 是否也需要是從這個(gè)向銀行借款的一般賬戶去還?
1/2800
2019-04-15
你好,我們公司要求這個(gè)收入和成本必須是在同一個(gè)月,所以我們給客戶開票了就要確認(rèn)成本,那可以先結(jié)轉(zhuǎn)貨物的成本,但是供應(yīng)商是海外的,關(guān)稅一般是次月支付,可以后面支付關(guān)稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)稅成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)稅成本記借:主營業(yè)務(wù)成本?貸:銀行存款這樣正確嗎?
2/396
2023-12-28
老師幫我解釋下這個(gè)題,為什么債權(quán)用的公式用的是銀行借款資本成本,優(yōu)先股也是,就是我找數(shù)據(jù)跟公式對不上
1/11
2023-10-04
老師,1月付款2萬元分錄做的是,借:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3月收到對方發(fā)票8萬元,測繪費(fèi),因?yàn)楣揪褪菧y繪公司 小規(guī)模 那么這樣就可以了吧,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
1/186
2021-04-13
老板給的錢讓存入銀行,這筆錢沒說是收入,可以直接沖還之前的借款不?因?yàn)橘~上一直掛著一大筆老板的借款在其他應(yīng)收款下面,這筆錢可不可以直接做成:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-老板?或者是做成:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款-老板,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金?
1/1677
2017-12-05
注銷公司還有庫存商品,這個(gè)庫存商品可以直接做銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本出去嗎,這樣的話就會產(chǎn)生應(yīng)收賬款,這個(gè)又要怎么處理呢?
1/1171
2018-11-08
請問員工報(bào)銷分錄可以借費(fèi)用貸銀行存款一步到位嗎,還需要寫成借費(fèi)用借其他應(yīng)付款某某 貸其他應(yīng)付款某某,貸銀行存款嗎?
1/824
2021-04-17
公轉(zhuǎn)私,轉(zhuǎn)到法定代表人,用途填借貸或者借款,到時(shí)候是可以拿票據(jù)去銀行抵賬嗎
1/1434
2019-03-06
老師你好公司向個(gè)人的借款還款的話以什么形式向借方轉(zhuǎn)賬
3/1077
2021-11-11