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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-11 14:55

上面分錄不變金額是負(fù)數(shù)
然后做發(fā)票的

TsT&雪 追問

2020-03-11 15:11

這個我上面已經(jīng)寫出來了,是問結(jié)轉(zhuǎn)的問題謝謝

郭老師 解答

2020-03-11 15:16

生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品
你們有完工入庫的嗎
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

郭老師 解答

2020-03-11 15:16

管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
不是營業(yè)外收入

郭老師 解答

2020-03-11 15:16

借庫存商品貸生產(chǎn)成本

TsT&雪 追問

2020-03-11 15:20

但當(dāng)月預(yù)提時已把電費結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月的成品的主營業(yè)務(wù)成本上了,這個月重新做發(fā)票金額后又要結(jié)轉(zhuǎn)到這個月的那不是重復(fù)

郭老師 解答

2020-03-11 15:24

那你之前得紅沖
暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的都要紅沖然后重新結(jié)轉(zhuǎn)

TsT&雪 追問

2020-03-11 15:36

之前借主營業(yè)務(wù)成本貸,生產(chǎn)成本電費也要紅沖,再做正確的結(jié)轉(zhuǎn),也是上期電費練到這期產(chǎn)品里啊

郭老師 解答

2020-03-11 15:36

和你暫估的金額一樣嗎
一正數(shù)一負(fù)數(shù)還是在去年里面

TsT&雪 追問

2020-03-11 15:58

管理費用也紅沖借本年利潤負(fù)數(shù),貸管理費用嗎,之后重新做正確的管理費用是自己結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-03-11 15:59

你好,是的,

TsT&雪 追問

2020-03-11 16:10

所有的計提下月都這樣操作嗎,借制造費用負(fù)數(shù),貸預(yù)提費用負(fù)數(shù)/借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)?還有更簡單的方法嗎?

郭老師 解答

2020-03-11 16:12

你暫估和你發(fā)票一致直接放到去年的憑證里面

TsT&雪 追問

2020-03-11 16:13

金額一樣,直接把發(fā)票放在計提憑證里嗎,發(fā)票日期可以提前嗎

郭老師 解答

2020-03-11 16:16

是的
現(xiàn)在發(fā)票比憑證靠后

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相關(guān)問題討論
上面分錄不變金額是負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
2020-03-11 14:55:59
您好,要重新調(diào)整的。
2017-03-05 16:04:23
要看啥情況這個,要是直接對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本是可以的,要是受托加工或者是修理這樣,可以
2020-05-11 09:14:12
同學(xué),你好,管理費用的要結(jié)轉(zhuǎn),生產(chǎn)成本沒有開成產(chǎn)品,可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-12 22:51:11
累計折舊
2015-12-27 19:16:20
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