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請(qǐng)問(wèn)老師,去年納稅申報(bào)表沒(méi)有數(shù)字,老師,請(qǐng)問(wèn)交通罰沒(méi)支出,超載指出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該在匯算清繳那個(gè)表填列?要扣回是嗎?
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2020-05-19
老師,3月增值稅還沒(méi)有申報(bào),增值稅申報(bào)表今天認(rèn)證的發(fā)票,表里會(huì)跳出來(lái)今天認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
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2019-04-17
老師,這是我上個(gè)月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)月我開(kāi)出去的銷項(xiàng)稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
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2016-11-16
老師,公司14年12月成立的,6月份之前一直沒(méi)有所得稅申報(bào)表,季報(bào)的,匯算清繳時(shí)的繳納期限也是從7月開(kāi)始的,那我6月份之前的數(shù)據(jù)怎么弄呀
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2016-04-22
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是外貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn)11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報(bào)表中要如何填寫(xiě)?(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做退稅認(rèn)證了,并未做抵扣認(rèn)證)
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2020-01-08
外貿(mào)出口退稅企業(yè),再做賬的時(shí)候做賬的計(jì)算的出口退稅額在增值稅申報(bào)表上面直接填寫(xiě)上就行嗎,還沒(méi)有收到退稅款,只是提前計(jì)算做賬了,能直接把金額填寫(xiě)上嗎,還是等收到退稅金額后再填寫(xiě)
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2019-03-05
買稅盤(pán)全額抵扣在增值稅申報(bào)表利填哪一欄?稅盤(pán)全額抵扣在增值稅申報(bào)表不能做進(jìn)項(xiàng)做啥呢
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2016-10-12
文老師,您好,我的增值稅早報(bào)了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒(méi)有從征管系統(tǒng)提交過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-09
請(qǐng)問(wèn)老師 我增值稅申報(bào)表里的這個(gè)本期應(yīng)納稅額減增額是不是這個(gè)減免申報(bào)明細(xì)里的合計(jì)數(shù)
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2020-07-14
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中這期帶出來(lái)了應(yīng)納稅額減征額的數(shù)字,這個(gè)是什么意思?
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2019-11-13
請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買的稅控820元可以全額抵扣的應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪一欄或是哪張表里面填寫(xiě)。
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2016-08-09
老師 我這個(gè)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)多少欄,負(fù)數(shù)是因?yàn)橛屑t字發(fā)票
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2019-11-07
老師好,沒(méi)找到答案再發(fā)一遍,更改2020年增值稅申報(bào)表已補(bǔ)繳稅款,賬目是回2020年更改嗎?應(yīng)該怎么做比較妥當(dāng)呀?
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2022-01-17
增值稅申報(bào)表上應(yīng)納稅額和自己做的賬上的應(yīng)交稅額差了幾十塊怎么辦?
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2017-07-17
老師 增值稅申報(bào)表 本期沒(méi)有數(shù)據(jù) 本年累計(jì) 也沒(méi)有填數(shù)據(jù) 有影響嗎
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2020-01-10
關(guān)于購(gòu)買固定資產(chǎn)的,第一年抵扣60%進(jìn)項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)表,里面具體怎么操作
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2018-07-23
增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)了未開(kāi)票金額數(shù)據(jù),未開(kāi)票金額有沒(méi)有規(guī)定什么時(shí)候需要開(kāi)出這筆發(fā)票?
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2020-06-30
請(qǐng)問(wèn)19年所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額和帳上相差10塊錢 需要前臺(tái)重新申報(bào)嗎?
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2020-03-21
老師好,我想問(wèn)下:那個(gè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表上的收入-利潤(rùn)表上的成本嗎?不包括費(fèi)用吧?利潤(rùn)總額-費(fèi)用以后才是凈利潤(rùn),也就是利潤(rùn)表上的那個(gè)利潤(rùn)額?是這樣的嗎?
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2018-01-10
個(gè)體戶第四季度報(bào)表,增值稅申報(bào)表是自動(dòng)出來(lái)數(shù),和發(fā)票系統(tǒng)對(duì)一下是否正確,對(duì)的話直接申報(bào)對(duì)嗎? 增值稅列表一里面,如果沒(méi)有超過(guò)交增值稅的金額,不用交增值稅,這個(gè)表還需要填嗎?如果填需要在哪寫(xiě)數(shù)?
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2022-01-08