
老師,7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月勾選認(rèn)證準(zhǔn)備抵扣,申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附列資料二中的哪里?還是填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄嗎
答: 是的 填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄
12月出口,已在12月做免稅申報(bào),1月征期申報(bào)退稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,這部分進(jìn)項(xiàng)需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),可退稅這個(gè)月只申報(bào)了2萬(wàn),如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
答: 出口退稅進(jìn)項(xiàng)填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫(xiě)多少金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨樣廣告品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣勾選還是退稅勾選?增值稅申報(bào)表怎么填
答: 你們收到的樣品嗎?可以抵扣的

