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生動的嚓茶
于2019-09-14 12:15 發(fā)布 ??1633次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-09-14 12:21
你好,不可以再勾選8月的進項
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老師,7月份進項發(fā)票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
答: 是的 填在本期認證相符且本期申報抵扣欄
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,我們公司這個月有很多進項發(fā)票沒勾選,增值稅申報表要交稅,是不是勾選了就不用繳稅了
答: 是的,進項認證的就可以抵扣
我九月份收到了進項票,我要是不勾選抵扣,請問要在增值稅申報表上填什么嗎?
討論
公司4月成立,一直到6月份沒有開過票,但是有進項票,7月申報6月的稅時,填寫增值稅申報表的時候,我空保存是不是就行了,因為進項票我也沒認證
請問老師,我12月的進項票沒有使用,沒有勾選,增值稅申報表需要填寫進項稅金額么,填寫在哪欄,謝謝老師
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿公司,請問11月份的進項發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發(fā)票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)
貨樣廣告品收到的進項發(fā)票是抵扣勾選還是退稅勾選?增值稅申報表怎么填
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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