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好青年
于2020-01-04 15:08 發(fā)布 ??1172次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-04 15:10
您好12月的進項票沒有使用,沒有勾選,增值稅申報表不需要填寫進項稅金額
好青年 追問
2020-01-04 15:12
哦。老師用的話才填寫是吧,現(xiàn)在可以抵扣的時間不受限制了吧,沒有360天這個說法了吧
bamboo老師 解答
2020-01-04 15:14
是的 用的話才填寫現(xiàn)在可以抵扣的時間不受限制了
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我九月份收到了進項票,我要是不勾選抵扣,請問要在增值稅申報表上填什么嗎?
答: 你好同學,不抵扣勾選的話,申報表上不用填進項信息。
公司4月成立,一直到6月份沒有開過票,但是有進項票,7月申報6月的稅時,填寫增值稅申報表的時候,我空保存是不是就行了,因為進項票我也沒認證
答: 你好這個是的,直接空保存就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
請問我在2月17日認證了進項票發(fā)票,那個稅額是顯示在上月的增值稅申報表中的進項那里的嗎?
討論
因為增值稅申報表體現(xiàn)的肯定是100萬的收入,不會體現(xiàn)分包金額的,本來的話,應該當月工程交的增值稅達到3個點的稅負的,但是這樣60萬的進項票全抵扣,肯定達不到這個稅負,達不到 ,不會出事嗎?
請問我單位幾個工程項目 甲項目的進項票本月較多,抵扣不了。不可以給乙項目抵扣吧?那本月的增值稅就要多交。不能抵扣應該放到哪個科目?是否需要在增值稅申報表里反應本科目?
請教老師,四五月分都有待認證進項票,只是做賬了,報增值稅申報表的時候都沒有填寫數(shù)額,對嗎?還是五月份都 做完認證,填寫留抵額?六月分才能開銷項票,在六月份再認證轉到進項票進項抵扣可以嗎?七月份報報表的時候是不是能互抵?
1號申報了增值稅申報表可是今天又勾選認證了進項票認證進項票所屬期還是2月份怎么辦呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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好青年 追問
2020-01-04 15:12
bamboo老師 解答
2020-01-04 15:14