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用銀行存款支付受讓發(fā)明專(zhuān)利權(quán)所支付的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的什么二級(jí)科目?分錄怎么做?
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2021-05-10
小規(guī)模企業(yè)上個(gè)月交金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),沒(méi)抵扣時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款280。這個(gè)月要抵扣如何做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-20
這個(gè)是不是應(yīng)該做到管理費(fèi)用的,他做到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整18年的賬?怎么沖平
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2019-09-18
6月份付稅控盤(pán)費(fèi)用借管理費(fèi)用,貸:銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi),借管理費(fèi)用,但8月份退回要怎么做分錄
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2021-09-29
老師,對(duì)公賬戶(hù)給叫周克云的轉(zhuǎn)了一筆20000元的裝修費(fèi),問(wèn)了后來(lái)就不給發(fā)票,這怎么做分錄? 我做的是借:管理費(fèi)用-裝修款 貸:銀行存款 (別人讓我做張現(xiàn)金憑證收回來(lái), 就是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用-裝修費(fèi))老師,我到底怎么做分錄呢?急
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2022-08-20
老師,再問(wèn)下實(shí)收資本印花稅記提分錄怎么寫(xiě),是不是先記提借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)250,貸應(yīng)交稅金印花稅,交納時(shí)借應(yīng)交稅金印花費(fèi),貸銀行存款對(duì)嗎
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2019-07-08
16至19年有50W的無(wú)票房租費(fèi)用支出,現(xiàn)已經(jīng)確定收不到發(fā)票,19年年底我想將這筆錢(qián)調(diào)入管理費(fèi)用, 借:預(yù)付賬款---50W 貸:管理費(fèi)用---50W,因?yàn)?9年以前公司一直虧損,匯算調(diào)整后也不影響所得稅繳納, 就想知道這樣處理對(duì)嗎?處理后稅務(wù)上還存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?憑證后需要什么附件不????
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2020-04-13
老師,我們六月份工資是34900,但是有一個(gè)員工工資超標(biāo)了,上稅291這個(gè)錢(qián)是公司承擔(dān)的,會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用工資,貸銀行存款,34900貸所得稅291,合適嗎2019-09-24 13:51
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2019-09-24
12月付了一筆17年度的殘保金,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:管理費(fèi)用---殘疾人就業(yè)保障金;貸:銀行存款 啊
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2019-01-07
老師:稅控盤(pán)的費(fèi)用借:管理費(fèi)用280 貸 :銀行存款 那要是280退回來(lái)以后,這個(gè)分錄怎么做 ,開(kāi)票金額沒(méi)有達(dá)到開(kāi)票金額的起點(diǎn),所以退回了。那退回的分錄怎么做
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2023-10-19
老師,可以借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報(bào)銷(xiāo)時(shí)用于辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 可以嗎
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2019-07-26
公司領(lǐng)導(dǎo)墊付的費(fèi)用(手機(jī)一部1388元,員工聚餐500元),會(huì)計(jì)分錄可不可以這樣寫(xiě)?:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(手機(jī))1388??????????管理費(fèi)用-福利費(fèi)(員工聚餐)500<br>???????????????????????????????????????貸:短期借款-xx????1888<br>
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2018-05-08
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)我們是委托了專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)代繳了專(zhuān)利年費(fèi)及印花稅的,并且已經(jīng)收到了專(zhuān)利年費(fèi)和印花稅的發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬呢?分錄可以做成這樣嗎?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款?
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2020-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師,有這種會(huì)計(jì)分錄嗎? 借 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 銀行存款 貸 銀行存款 借方的銀行存款是從銀行退回的多余款,貸方銀行存款是一開(kāi)始支付的款項(xiàng),可以謝謝做分錄嗎
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2022-01-12
你好老師,我想咨詢(xún)一下,員工個(gè)人報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛費(fèi)用,其中含有油卡充值(附件有中石油開(kāi)具的預(yù)付卡銷(xiāo)售成品油的電子發(fā)票),洗車(chē)費(fèi)等等,我是需要根據(jù)油卡充值的這張發(fā)票,掛“預(yù)付賬款”、洗車(chē)費(fèi)掛“管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用”,分開(kāi)入賬嗎?
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2022-08-26
在公司給員工購(gòu)買(mǎi)的雇主責(zé)任險(xiǎn),可以放在項(xiàng)目的在建工程里面嗎,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款;借:在建工程-A項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
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2023-04-27
前幾個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了雇主責(zé)任險(xiǎn),當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用―保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款。這個(gè)月有一個(gè)人退保了,保險(xiǎn)公司退了錢(qián)到我賬上也開(kāi)了紅沖發(fā)票給我。我該怎么做分錄呢?
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2017-12-01
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣 借:管理費(fèi)用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個(gè)又如何做分錄呢?
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2020-07-07
老師,我們收到物業(yè)的發(fā)票,是三個(gè)月的,10月-12月的,款已經(jīng)付了,這個(gè)要怎么做賬,我這個(gè)月是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(10-11月),預(yù)付賬款-物業(yè),貸:銀存或者其他應(yīng)付嗎(老板墊的錢(qián)),然后到十二月的時(shí)候就是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(一個(gè)月的),貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
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2017-11-15
老師,咨詢(xún)下,公司的快遞費(fèi)是月結(jié),員工錯(cuò)用單位的賬號(hào)付了一筆20元的快遞費(fèi),收回現(xiàn)金20元,8月的快遞費(fèi)包括掛錯(cuò)的一共3600,從公帳付了3600,收到3600的發(fā)票 借:管理費(fèi)用―快遞費(fèi) 3600 庫(kù)存現(xiàn)金 20 銀行存款 3600 怎么把賬做平呀
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2019-10-10