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老師您好,這是9月份的利潤(rùn)表,這需要交多少企業(yè)所得稅?
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2020-10-14
這個(gè)村民委員會(huì),屬于集體企業(yè),有房子出租出去,一年的收入800多萬(wàn),客戶提供的利潤(rùn)表有100多萬(wàn)的利潤(rùn),這種企業(yè)所得稅 有減免優(yōu)惠嗎?
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2022-01-13
老師您好,我想問一下為什么有的分公司是按照分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅,有的是獨(dú)立按照分公司的利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅呢,這是可以任意選擇的嗎
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2021-09-18
請(qǐng)問老師,19年開了幾十份專票,公司是核定征收,財(cái)務(wù)報(bào)表都是0數(shù)據(jù)申報(bào)的,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有影響嗎?
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2020-01-15
老師,國(guó)稅系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)在哪?為什么我17年1月份的時(shí)候報(bào)過了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我點(diǎn)擊匯算清繳,年報(bào)申報(bào),它提示我未報(bào)年報(bào)
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2017-04-29
我想問一下,房產(chǎn)中介有限公司,個(gè)稅系統(tǒng)每月申報(bào)人員工資,增值稅零申報(bào),企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?
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2022-01-21
老師,子公司這這邊只發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)(繳納社保),然后這個(gè)成本合并到母公司了,所以這個(gè)月子公司這邊財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅這些可以進(jìn)行零申報(bào)嗎?
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2022-04-01
老師好,剛注冊(cè)的企業(yè)沒有運(yùn)營(yíng),增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是零申報(bào),企業(yè)所得稅要求資產(chǎn)總額大于零怎么處理?
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2020-07-15
老師,請(qǐng)教一下,贈(zèng)送客戶10臺(tái)機(jī)器,視同銷售在會(huì)計(jì)上的分錄是怎樣的?我知道增值稅和企業(yè)所得稅的處理,是填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候處理,但是賬務(wù)上是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的,謝謝!
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2020-06-20
我去年年底計(jì)提了盈余公積,但是是在申報(bào)完企業(yè)所得稅的時(shí)候計(jì)提的,導(dǎo)致我去年我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有盈余公積,這個(gè)怎么辦
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2021-06-22
老師 企業(yè)所得稅的申報(bào)表我填好了 為啥 應(yīng)納稅額沒計(jì)算出來(lái) 也不能手填 減免明細(xì)表第一行不是應(yīng)該填寫減免的20%嗎為啥也不讓填啊
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2020-01-08
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體戶季度申報(bào)表是填“個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表”嗎?申報(bào)季度收入總額是填“季報(bào)金額”?還是“年度金額”?
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2023-10-31
老師,我們平時(shí)不想預(yù)繳企業(yè)所得稅,但實(shí)際上平時(shí)是有利潤(rùn)的,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤(rùn)表跟實(shí)際的一致,季報(bào)按虧損的報(bào),(也就是比如1季度我們實(shí)際是有利潤(rùn)的,但為了不繳的所得稅,我把季報(bào)的利潤(rùn)填成虧損)到12月份時(shí)把利潤(rùn)表的利潤(rùn)與季度的利潤(rùn)才填成一致,到時(shí)如果有利潤(rùn)的話再交企業(yè)所得稅,可以嗎?
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2021-09-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(已申請(qǐng)為一般納稅人),所得稅交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅?
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2018-11-21
老師請(qǐng)問下季度增值稅,季度企業(yè)所得稅,年度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2020-04-02
老師,2021年申報(bào)表(包括年終企業(yè)所得稅匯算表)這個(gè)電子稅務(wù)局在哪里能查到啊,我百度了,但到了稅費(fèi)申報(bào)及繳納這一步,沒有查詢及打印這一項(xiàng),點(diǎn)了稅費(fèi)申報(bào)及繳納就出現(xiàn)下圖這些
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2022-11-08
你好,老師請(qǐng)問下,我公司今年凈利潤(rùn)是正數(shù),但是以前年度有虧損,所以申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就是0,但是我在申報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和季報(bào)時(shí),所得稅費(fèi)用那里也填0嗎
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2022-01-07
21年企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅申報(bào)表(A類),財(cái)務(wù)費(fèi)用一欄填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)?(本公司小規(guī)模,0申報(bào),只發(fā)生銀行利息收入)(填正數(shù)退稅,填負(fù)數(shù)交稅)
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2022-04-15
老師,您好,一般納稅人, 現(xiàn)在申報(bào)1月份增值稅和企業(yè)所得稅,但現(xiàn)在企業(yè)所得稅顯示的是年度企業(yè)所得稅申報(bào),我是應(yīng)填1月的數(shù)據(jù)還是12月的所得數(shù)據(jù)呢
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2020-02-22
一、1. 《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:【1,651.35】元;2.上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”為:【】元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”大于上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”,請(qǐng)核實(shí)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師這是我本期申報(bào)所得稅,的風(fēng)險(xiǎn)提示我應(yīng)該怎么做
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2021-10-14