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請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
我想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了15萬的企業(yè)所得稅,我們用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有年度損益調(diào)整科目,怎么辦
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2019-05-30
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因?yàn)槿ツ暧袝汗?/span>
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2020-04-04
老師,請問執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,附注及原表上傳,這個(gè)是上傳什么東西???
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2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因?yàn)槿ツ暧袝汗?/span>
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2020-04-04
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用?那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額,報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),那10月企業(yè)所得稅申報(bào),該怎么做呢?
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2016-09-22
老師你好,若企業(yè)開辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表,想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個(gè)人所得稅,是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個(gè)明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào),不按籌建期申報(bào),可以吧?4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損,不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ),但2016、2017的會計(jì)賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個(gè)對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
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2018-03-20
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對,管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11