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老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
我想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了15萬的企業(yè)所得稅,我們用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有年度損益調(diào)整科目,怎么辦
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2019-05-30
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務(wù)報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
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2020-04-04
老師,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,附注及原表上傳,這個是上傳什么東西?。?/span>
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2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務(wù)報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
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2020-04-04
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
老師,貨物非正常損失計入的管理費用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-05-14
公司因所得稅問題, 購進汽車50萬元, 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
3月未計提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請問現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為負(fù)數(shù)時,按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補,應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為大于零時,本期預(yù)扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
企業(yè)所得稅年報,匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費用,到底列什么
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2017-05-12
老師?分公司單獨開票平時企業(yè)所得稅也是單獨申報,那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎?
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2020-07-02
獨資企業(yè)匯算法人的個人所得稅,是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費用各個明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
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2018-03-20