国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

7-9月是籌建期,費用我記的是管理費用-開辦費,那10月企業(yè)所得稅申報,該怎么做呢?
1/711
2016-09-22
老師你好,若企業(yè)開辦費已計入了管理費用-開辦費,并且已申報了第一季度企業(yè)所得稅報表,想問后面還能不能轉到長期待攤費里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
3/1151
2019-04-22
老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費用中的數(shù),還是填寫,應付工資中的數(shù)呢
4/3151
2022-01-11
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
3/1244
2020-06-30
我想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了15萬的企業(yè)所得稅,我們用的小企業(yè)會計準則,沒有年度損益調整科目,怎么辦
1/154
2019-05-30
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
1/725
2020-04-04
老師,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,附注及原表上傳,這個是上傳什么東西啊?
1/1149
2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
4/662
2020-04-04
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預繳表,利潤8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤,我是小微企業(yè),在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
1/523
2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應該填那張減免表的哪項呢
1/1561
2020-05-25
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
1/593
2019-10-10
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
1/1571
2019-07-21
當本期預扣繳個人所得稅為負數(shù)時,按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補,應表示為0;當本期預扣繳個人所得稅為大于零時,本期預扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設置?
1/789
2019-10-20
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
3/677
2022-04-24
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費應該是全額調增吧?我看有的說是40%調增,有的是全額調增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
1/891
2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零,這句話對嗎?
1/885
2018-03-20
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
1/236
2023-09-10
企業(yè)所得稅年報,匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調整,說列所得稅費用,到底列什么
3/850
2017-05-12
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準則
1/182
2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
1/1689
2019-04-26