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公司當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,錄入系統(tǒng)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,怎么變成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢?請(qǐng)問(wèn)中間有哪些分錄?
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2021-09-03
老師,實(shí)操的長(zhǎng)城建筑12月我有幾個(gè)問(wèn)題想確認(rèn)一下謝謝! 1,已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票不管有沒(méi)有收到款項(xiàng)當(dāng)月都需要預(yù)交稅費(fèi)(增值稅及其附加,所得稅)對(duì)吧? 2,未開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票不管有沒(méi)有收款的只計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅掛賬即可(也就是下月不交銷(xiāo)項(xiàng)稅)對(duì)嗎? 3,如果我第2個(gè)問(wèn)題沒(méi)理解錯(cuò)那么待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用認(rèn)證了? 4,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了那么就掛應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
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2019-06-14
計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 月末結(jié)轉(zhuǎn)是未交增值稅時(shí)用紅字嗎?
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2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接寫(xiě)成應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅嗎?
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2022-03-30
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫(xiě)分錄?每步摘要該怎么寫(xiě)? 1、借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2025-02-17
這個(gè)月收到銀行流水有是交上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫(xiě)分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這種分錄表示什么意思
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2019-03-14
收到留抵退稅如何做賬?之前做到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了
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2025-05-28
關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅圖片上面的分錄對(duì)嗎?還是直接把數(shù)字算出來(lái)以后做 借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅兩種方法哪個(gè)是正確的
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2018-12-04
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和未交增值稅是一個(gè)意思嗎?這2個(gè)二級(jí)科目分別在什么情況下使用?
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2016-07-04
老師您好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,這個(gè)分錄是這樣做嗎?我是小規(guī)模,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅800,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
用于廣告費(fèi)的到底交不交消費(fèi)稅?這個(gè)題不交這個(gè)題又交,到底交不交?老師
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2023-05-11
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平,這筆未開(kāi)票收入的,就是截圖的第三筆,當(dāng)時(shí)稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補(bǔ)交的稅,然后在這個(gè)月申報(bào)時(shí)申報(bào)的是未開(kāi)票收入,然后也在當(dāng)月只能開(kāi)16%發(fā)票的月份也開(kāi)了17%,那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對(duì)呢?
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2019-01-07
老師,老項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 這個(gè)科目下核算嗎?還是說(shuō)一定要放在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下核算?
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2016-08-24
老師:應(yīng)交稅金-未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),可不可以就把這個(gè)科目掛著不做處理,如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那個(gè)應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購(gòu)進(jìn) 借:原材料 ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 貸:銀行存款
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2021-02-25
請(qǐng)問(wèn)建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)三個(gè)明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
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2019-08-19
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)中轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這些科目的用法
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2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時(shí)候 可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒(méi)有做一筆應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)未交稅費(fèi)
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2021-03-29
老師您好,就是在多交和未交增值稅這個(gè)地方我有一個(gè)疑問(wèn),主要是關(guān)于會(huì)計(jì)分錄的原理的: 如果是未交的增值稅 那么貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅代表,確認(rèn)了這么一筆負(fù)債;同時(shí)借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅代表本來(lái)應(yīng)該全記在應(yīng)交增值稅的部分被未交稅費(fèi)分走一塊。但是在 多交增值稅這塊我就不太理解了, 多交增值稅是借記未交增值稅算是抵消一筆負(fù)債,但是為什么要貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,這不是多算了一筆負(fù)債么
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2019-08-30