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預(yù)收工程款,預(yù)交增值稅按營(yíng)業(yè)額9%預(yù)交嗎?預(yù)交時(shí)不用開發(fā)票,后期開發(fā)票后沖減已預(yù)交的增值稅嗎?
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2019-06-08
各位老師們好,請(qǐng)問售房合同約定交首付款,但是實(shí)際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營(yíng)企業(yè),預(yù)交稅款、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)交增值稅之間的關(guān)系是什么?是應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交稅款嗎?
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2018-05-14
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個(gè)是指的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-25
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級(jí)科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300,有一筆480的稅控盤減免(做了一個(gè)減免稅控盤的憑證)做憑證:轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300,還是3300-480
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2018-09-29
老師,我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元,但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫
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2016-12-05
老師好,我現(xiàn)在對(duì)賬,應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元,我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42,貸:庫(kù)存現(xiàn)金36.42,行嗎,我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:100000,但賬上的是貸99963.58 ,找的好費(fèi)勁,我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實(shí)際生活中用不用這個(gè)二級(jí)科目?
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2020-04-24
老師,我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做一下這筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時(shí)候用,為什么要用這個(gè)科目?是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎?
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2019-12-05
有上期留抵和加計(jì)抵減的優(yōu)惠,怎么做會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-07
沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2022-01-05
科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用?如果進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2022-01-20
購(gòu)買商品A不含稅金額393.81元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額51.19元;賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項(xiàng)增值稅稅額53.27元,增值稅率為13%,所得稅稅率5%,應(yīng)交增值稅2.07元,附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67?應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?以前年度沒結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理?
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2020-12-30