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經(jīng)營景區(qū),主營業(yè)務收入是門票收入,那么主營業(yè)務成本包含哪些呢,先入哪些科目,再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-09-12
直銷企業(yè)以收取傭金作為主要業(yè)務收入,主營業(yè)務成本是什么?
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2019-10-11
老師,我聽外賬講的留底稅額不參于增值稅稅負的計算,有個問題:假如企業(yè)上月末留底3000元,本月不含稅收入10000元,稅負是2%,增值稅稅率是17%,則應交增值稅=10000*2%=200元,銷項稅是1700元,則認證進項稅是1700-200=1500元可以達到稅負,但一直是按照稅負計算應認證的進項稅,那留底稅額什么時候用的上抵扣呢?
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2016-10-13
老師,在計算增值稅稅負率時銷售收入中包含免稅銷售額嗎?
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2017-12-25
老師,收入是銀行存款嗎還是主營業(yè)務收入
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2021-08-11
康平公司為居民企業(yè),生產(chǎn)銷售機械設(shè)備,企業(yè)所得稅稅率為259%。2019年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務收入1000萬元,投資收益360 萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本3740萬元,其他業(yè)務成本460萬元,稅金及附加 260萬元,銷售費用1500萬元,管理費用90萬元,財務費用350萬元,營業(yè)外支出110 萬元。其中: (1)銷售費用中包含廣告費1345 萬元; (2)管理費用中包含業(yè)務招待費100萬元; (3)營業(yè)外支出中包含行政罰款2萬元,銀行罰息4萬元,贊助支出5萬元。 (其他相關(guān)資料:以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準予扣除的廣告費為3萬元;各扣除項目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項外,無其他納稅調(diào)整事項。金額單位用萬元表示。) 要求:(1) 計算康平公司2019年度會計利潤; (2)計算康平公司2019年度準予稅前扣除的廣告費金額和納稅調(diào)整額;
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2023-04-25
某企業(yè)本年的“主營業(yè)務收入”為1000000元,“其他業(yè)務收入”為100000元,“主營業(yè)務成本”為450000元,“稅金及附加”為10000元, “銷售費用”為60000元,“管理費用”為25000元,“財務費用”為5000元,“其他業(yè)務成本”為80000元,“營業(yè)外收入”為50000元,“營業(yè)外支出”為20000元。 要求(1)計算本年該企業(yè)的所得稅并做會計分錄 (企業(yè)所得稅稅率為25%);(2)進行收入、費用的結(jié)轉(zhuǎn);
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2021-10-28
18年收入3500萬,凈利潤25萬,19年營業(yè)收入3000萬,凈利潤-150萬,請問要填報表算增長率怎么算?
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2020-04-10
房屋出租取得收入不含稅收入28000,對方要開具增值稅專用發(fā)票。稅率是多少?還要交哪些稅
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2017-10-13
請問公司已開發(fā)票的金額是不是必須計入主營業(yè)主收入呀?
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2021-04-12
某人每年年末存入銀行10萬元,假定年利率為6%,期數(shù)為10年,已知,( F/P,6%,10)=0.5584,(F/P,6%,10)=1.7908,(F/A,6%,10)=13.181, (P/A,6%,10)=7.3601,則相當于現(xiàn)在一次性收入()萬元。 A 5.584
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2019-05-11
老師,印花稅,稅源明細錄入,計稅金額是填7--9月的主營業(yè)務收入,還是填增值稅銷項稅額呀
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2022-10-06
當進項大于銷項,是不是不用做賬。進貨就做庫存商品,進項稅那筆,銷售就做主營業(yè)務收入,銷項稅那筆就可以了。等到銷項大于進項的時候,才需要轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提增值稅。
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2017-02-26
老師,小規(guī)模企業(yè)代開專票和繳納稅金的分錄是這樣做的嗎?1.開票確認收入:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-增值稅-銷項稅 2.繳納增值稅:借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅
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2019-07-10
通過互聯(lián)網(wǎng)上只收取管理費,主要收入只收取會員的管理費作為主營業(yè)務收入,怎么樣做成本核算?
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2018-01-02
趙老師,你說是“主營業(yè)務收入”和“其他業(yè)務收入”合并于“營業(yè)收入”科目了。知道 了。謝趙老師!
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2015-05-18
甲咨詢公司為小規(guī)模納稅人按月進行增值稅納稅申報,取得含稅咨詢收入共計303,000元,甲咨詢公司減按1%征收率征收增值稅。答案:(1)銷售額=303000÷(1+3%)=300000(2)應納增值稅=300000×3%=9000為什么要按3%的征收率,為什么不按1%的征收率
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2023-03-09
第一季度主營業(yè)務收入17萬,滿足小規(guī)模納稅人季度30萬以下免增值稅。那么我現(xiàn)在做3月的賬,還需要計提第一季度附加稅嗎?即:3月計提附加稅,等做4月賬時,再做一筆營業(yè)外收入(減免稅)
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2020-04-07
景點門票收入,母公司代收,統(tǒng)一給子公司甲,甲收到母公司的收據(jù)(欠劇),借,其他應收款5萬,貸,主營業(yè)務收入4.5萬,應交稅費\增值稅0.5萬,請問對嗎?
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2020-04-21
運費收入為什么是 3480除以 1加百分之16 運費稅率不是10嗎?按教材里
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2019-08-24