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內(nèi)賬,新開(kāi)了一家公司,這新公司是幫別的公司發(fā)貨,有發(fā)物流的、有發(fā)貨拉拉的,有發(fā)快遞的,但都不是自己直接運(yùn)輸?shù)?,都是要給回發(fā)物流、發(fā)貨拉拉、發(fā)快遞的公司成本價(jià)的,只是賺取中間的差價(jià)。怎么做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下列明細(xì)科目可以列入哪些?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下列膽細(xì)科目可以列入哪些?求指點(diǎn)
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2019-12-07
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)4月份的應(yīng)收賬款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在需要咋調(diào)整,當(dāng)月的期間損益調(diào)整么,還是12月調(diào)整
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2020-02-22
有工程款收入時(shí),記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,工程施工里的各項(xiàng)材料等轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,完了月末就都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,這樣是不是就每月都用不到合同毛利科目了啊
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2019-10-19
跨年了,發(fā)現(xiàn)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的科目計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)需要怎么調(diào)賬,具體的科目以及金額方向?
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2022-02-14
老師,服務(wù)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的百分之幾才正常?
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2016-12-17
本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為零,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以為負(fù)數(shù)嗎?
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2017-01-09
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,金額在貸方,現(xiàn)在咋調(diào)整,紅沖還是借相反分錄
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2020-02-22
賣(mài)出去的那部分東西,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做
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2020-06-11
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買(mǎi)一贈(zèng)一的這個(gè)賬務(wù)處理的問(wèn)題,因?yàn)樵鲋刀惱锏馁I(mǎi)一贈(zèng)一是屬于視同銷(xiāo)售,但是企業(yè)所得稅里的買(mǎi)一贈(zèng)一是按照各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來(lái)分?jǐn)?,但是這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理那到底是按哪個(gè)來(lái)做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣(mài)牛奶買(mǎi)一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說(shuō)法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷(xiāo)售我的現(xiàn)金賬就對(duì)不起來(lái)了呀,那不是做錯(cuò)了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯(cuò)了:紅沖發(fā)票時(shí)沒(méi)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7676元,三月報(bào)稅的時(shí)候也沒(méi)注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)了,是對(duì)的;而報(bào)表和所得稅根據(jù)賬來(lái)的,所以收入就多報(bào)了;由于當(dāng)月沒(méi)核實(shí),后面每次申報(bào)就只核實(shí)了當(dāng)季度的,就一直這樣累計(jì)下去,到年底的時(shí)候也是這么報(bào)的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問(wèn)問(wèn)老師,我是把那筆賬改了,每季度的報(bào)表和所得稅重新更正申報(bào)嗎?
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2021-04-05
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,9月采購(gòu)方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒(méi)有讓我們公司開(kāi)具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅?,F(xiàn)在10月份報(bào)增值稅的時(shí)候是報(bào)的未開(kāi)票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對(duì)方開(kāi)了全額發(fā)票,那11月份的時(shí)候報(bào)稅怎么處理呢?
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2024-10-22
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯(cuò)了,其中是銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實(shí)際錄了借方;導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也錄多了,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對(duì)的分錄嗎?12月增值稅報(bào)表和財(cái)務(wù)是否需要重新申報(bào)? 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個(gè)月去申報(bào),可以嗎?
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2024-03-14
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月稅率百分之三無(wú)票收入9300,3月稅率百分之一開(kāi)票收入80000,第一季度增值稅申報(bào)報(bào)表怎樣填寫(xiě)
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2020-04-02
康平公司為居民企業(yè),生產(chǎn)銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備,企業(yè)所得稅稅率為25%.2021年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元,投資收益360萬(wàn)元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3740萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本460萬(wàn)元,稅金及附加260萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi) 用1500萬(wàn)元(其中包含廣告費(fèi)1345萬(wàn)元),管理費(fèi)用900萬(wàn)元(其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支 出110萬(wàn)元(其中包含行政罰款2萬(wàn)元,銀行罰息4萬(wàn)元,贊助支出5萬(wàn)元)。 (其他相關(guān)資料:以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)為20萬(wàn)元;各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項(xiàng)外,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。金額單位用萬(wàn)元表示) 要求: (1)用直接法計(jì)算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。 (2)用間接法計(jì)算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。
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2022-04-15
代辦移動(dòng)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2018-04-25
運(yùn)輸公司開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
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2016-01-08
借 銀行存款1000 預(yù)收賬款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅58.25這個(gè)分錄做銀行憑證對(duì)嗎
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2019-01-02
我想問(wèn)一下為啥B2C模式下 ,運(yùn)費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2021-09-23
電商刷單收入是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?那成本怎么核算
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2021-03-16
老師,我想問(wèn)下聯(lián)營(yíng)店貢獻(xiàn)的毛利算是公司總部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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2021-10-16