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老師,外帳中,主營業(yè)務(wù)收入除了要發(fā)票還要合同或和對方結(jié)算單,但是,只有我們開的發(fā)票,其他沒有行不行呢
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2015-11-23
老師,***協(xié)會,收取的咨詢費,這種是應(yīng)該掛著主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
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2021-10-26
我有一個人力資源服務(wù)外包的費用,這個里面包括工資、培訓(xùn)費、面試費等;我外包的目的是為了服務(wù)主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的東西,我這個費用應(yīng)該進(jìn)什么科目啊
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2019-12-02
老板 想問下,金蝶軟件,把主營業(yè)務(wù)收入禁用了,增加一個新科目 商品銷售收入,利潤表不會有商品銷售收入這科目,需要怎么操作才能體現(xiàn)出來呀
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2023-05-23
主營業(yè)務(wù)收入和成本有借方和貸方余額的怎么求凈利潤
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2015-12-13
老師,怎么判斷主營業(yè)務(wù)收入是哪個呢?是根據(jù)納稅人企業(yè)類型判斷還是?
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2022-04-13
我們是貸款公司,收到客戶的服務(wù)費作為傭金收入,也是我們的主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月客戶不貸款了,退回客戶服務(wù)費,怎么做賬
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2019-01-10
請問主營業(yè)務(wù)收入 加工費如何轉(zhuǎn)成本?
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2019-12-18
貿(mào)易公司,銷售產(chǎn)品附帶的維修費用,可以做主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2019-10-10
請問老師,有個問題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈一的這個賬務(wù)處理的問題,因為增值稅里的買一贈一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈一是按照各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)偅沁@個會計賬務(wù)處理那到底是按哪個來做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對不起來了呀,那不是做錯了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯了:紅沖發(fā)票時沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元,三月報稅的時候也沒注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報了,是對的;而報表和所得稅根據(jù)賬來的,所以收入就多報了;由于當(dāng)月沒核實,后面每次申報就只核實了當(dāng)季度的,就一直這樣累計下去,到年底的時候也是這么報的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問問老師,我是把那筆賬改了,每季度的報表和所得稅重新更正申報嗎?
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2021-04-05
老師,請問一下,9月采購方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項稅?,F(xiàn)在10月份報增值稅的時候是報的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對方開了全額發(fā)票,那11月份的時候報稅怎么處理呢?
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2024-10-22
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯了,其中是銷項稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實際錄了借方;導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了,請問一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對的分錄嗎?12月增值稅報表和財務(wù)是否需要重新申報? 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個月去申報,可以嗎?
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2024-03-14
經(jīng)營景區(qū),主營業(yè)務(wù)收入是門票收入,那么主營業(yè)務(wù)成本包含哪些呢,先入哪些科目,再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-09-12
將交易價格分?jǐn)傊粮鲉雾椔募s義務(wù),收入計算的時候 如果是先確定A商品金額100 增值稅是13 借合同資產(chǎn) 113 貸 主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-銷項稅 13 分錄對嗎
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2024-08-25
電商促銷送積分 借銀行存款 2000 貸 主營業(yè)務(wù)收入1500 遞延收益500  不考慮增值稅,如果消費者沒有再次使用積分,怎么辦?對于所得稅來說 有沒有時間限制,是規(guī)定在一年內(nèi) 遞延收益必須確認(rèn)收入嗎?
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2020-10-15
有應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,怎么算審計期間的實際營業(yè)收入增長率,具體步驟
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2023-11-18
營業(yè)總收入,營業(yè)外收入,其他業(yè)務(wù)收入,及主營業(yè)務(wù)收入的區(qū)別與聯(lián)系?
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2019-04-08
老師,我聽外賬講的留底稅額不參于增值稅稅負(fù)的計算,有個問題:假如企業(yè)上月末留底3000元,本月不含稅收入10000元,稅負(fù)是2%,增值稅稅率是17%,則應(yīng)交增值稅=10000*2%=200元,銷項稅是1700元,則認(rèn)證進(jìn)項稅是1700-200=1500元可以達(dá)到稅負(fù),但一直是按照稅負(fù)計算應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅,那留底稅額什么時候用的上抵扣呢?
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2016-10-13
老師,收入是銀行存款嗎還是主營業(yè)務(wù)收入
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2021-08-11