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什么時(shí)候要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?做完以后還需要做什么工作,增值稅都要怎么轉(zhuǎn)
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2022-04-13
請問老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是9052.88,銷項(xiàng)稅是7264.96,到的月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)啊?是不是這樣做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1787.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交的增值稅1787.92 這樣做對不對啊老師
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2016-05-03
老師,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)下面的應(yīng)交增值稅和未交增值稅的這兩個(gè)明細(xì)科目有什么區(qū)別和處理不同嗎?
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2020-01-16
老師 請問留抵的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額退回要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及接下來的分錄呢 ?因?yàn)槲抑耙M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是先做 借:原材料等科目;貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這里是可以省略這一步,直接做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是嗎
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2022-05-06
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款是結(jié)轉(zhuǎn)本月的上一題是繳納本月稅金
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2023-11-20
老師好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時(shí)候做一筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
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2021-03-20
新準(zhǔn)則下應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理??求解答 新準(zhǔn)則下,一般納稅人企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬上面,已交稅金科目就會(huì)有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里??要是轉(zhuǎn)怎么做分錄????急急
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2014-09-09
小規(guī)模為什么銷售貨物 貸方不能用應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 ,確用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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2022-01-02
期末報(bào)表日,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅(銷)都是有余額的吧?應(yīng)交稅金-未交增值稅沒有余額是吧
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2022-01-15
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12
[單選題]甲公司于2021年12月26購入A公司股票1 000萬股,劃分為交易性金融資產(chǎn),購買價(jià)款為12.6 元/股,包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利為0.3元/股,另支付交易費(fèi)用4萬元。2021年12月31日A公司股票收盤價(jià)為13.1元/股,2022年1月18日甲公司將上述股票全部出售,售價(jià)共計(jì)13144萬元(含稅,稅率為6%),則甲公司應(yīng)確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓金融商品交增值稅為()萬元。(考點(diǎn)3-4) A.788. 64 B.744 C. 47.77 D.30.79
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2022-12-14
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅?。〔皇嵌际谴卧吕U納嗎
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2017-06-14
年末應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸方有余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-01-08
22年已經(jīng)交了增值稅的企業(yè) 跨區(qū)域稅務(wù)局讓預(yù)交增值稅,怎么處理
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2023-05-20
老師,我4月繳納了1~3月的企業(yè)所得稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行貸款,分錄對嗎? 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?繳納印花稅,借:稅金及附加 貸:銀行貸款分錄對嗎?
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2024-06-18
老師請問:我以前交納上月的稅款是通過應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
老師,請教一下問題: 1、如果這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),可以不做分錄是嗎?如果做分錄的話,應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng),這樣對嗎? 2、2月份有個(gè)分錄錯(cuò)了,現(xiàn)在可以反結(jié)賬嗎?金蝶軟件,想重新修改一下那個(gè)分錄
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2022-04-01
他們應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額10萬是怎么回事?如果說是未交增值稅,可是他們申報(bào)表上還有3萬的留底呢,麻煩給解答一下
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2018-01-31
老師,假如我這個(gè)月繳納170元的增值稅,分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣就可以了是嗎?月底還要做什么嗎?
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2016-02-05